某县市场监管局内部审计工作实施方案


    某县市场监局部审计工作实施方案

    规范财务理维护财秩序提高资金效益促进风廉政更发挥部审计监督服务职根关文件精神结合实际制定某县市场监局部审计工作实施方案
    指导思想
    新时代中国特色社会义思想指导认真贯彻落实***精神中央关改进工作作风关求勇审计实践断开拓创新促进部理防范资金风险加强廉政建设导紧扣组织需求积极开展项部审计工作重点选择事关局产生风险项目进行审计
    二部审计工作点
    评价总体揭示问题规范理促进改革提高效益维护安全审计总体思路结合局属事业单位工作特点审工作开展需科学制定部审计工作目标重点
    属单位财政财务收支固定资产投资项目济活动情况开展审计保障资金资产安全完整会计信息真实
    二根单位负责者审计求开展部理领导干部济责审计客观评价审计象履行职责情况应负济责审计结果作考核免奖惩审计领导干部重
    三揭隐患促理目标单位属单位开展理审计风险评估济效益审计评价部控制制度执行情况反映济理资金中存问题时提出改进建议促进项营理目标实现资金安全效运
    四属事业单位济理重事项开展专项审计调查单位负责报告审计调查结果领导决策提供参考
    三部审计工作安排
    利三年时间(20232025)全面完成属事业单位部审计工作具体安排:
    1.2023年完成某县消费者权益保护委员会部审计
    2.2024年完成某县体劳动者私营(民营)企业协会部审计
    3.2025年完成某县市场开发理中心部审计
    四工作求
    ()统思想提高认识属事业单位服务中心工作推进部控制制度建设出发统思想加强组织领导扎实开展工作保质保量完成部审计项工作务
    (二)加强领导完善措施县局成立吴Q局长组长分领导蔡Q副组长相关科队室负责成员审计领导组切实加强部审计组织领导准确握审计容全面客观公正进行审计评价通调研座谈通报情况总结验等形式确保审计工作保质保量完成通培训等形式促进部审计员提高业务水积极推动单位部审计工作开展
    (三)推动审计整改落实建立长效理机制审追究审整改审运原建立审计结果落实反馈制度加强审计意见落实情况踪定期组织开展审计成果运执行情况检查


    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 3 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    单位内部审计工作实施方案

    为加强××单位内部审计工作,建立健全内部审计制度, 完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进××单位事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》

    2年前   
    550    0

    某县市场监管局2023年平安建设工作实施方案

    为切实履行市场监管行政管理职能职责,扎实推进我县平安建设,根据相关文件要求,特制定本实施方案。一、目标任务以人为本、服务民生,统筹兼顾、全面推进

    6个月前   
    335    0

    某县市场监管局导师制实施方案

    为全面加强我局干部队伍素质能力建设,切实加大我局年轻干部培养力度,充分发挥系统人才资源优势,搭建年轻干部有效成长平台,缩短年轻干部培养周期

    6个月前   
    128    0

    某县进一步加强内部审计工作的方案

     为进一步加强我县内部审计工作,规范内部审计工作行为,更好地发挥内部审计在我县经济社会发展中的服务和保障作用,根据有关规定,结合我县实际,提出如下意见。

    6个月前   
    122    0

    ××单位内部审计工作规定

     第一条为进一步开展××单位内部审计工作,建立健全内部审计工作制度,完善内部监督制约机制,提高服务效率,促进事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》

    2年前   
    456    0

    内部审计工作总结

    全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。

    3年前   
    738    0

    **系统内部审计工作规定

    **系统内部审计工作规定 第一章  总  则 第一条 为了加强局属各单位内部审计工作,保障学校建设和发展的顺利进行,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和**部《...

    7年前   
    3977    0

    某县市场监管局年度工作汇报

    一、2022年工作开展情况(一)改革攻坚,营商环境持续优化。推进“证照分离”改革,落实“三减三办”举措,企业开办时间0.5个工作日。市场登记自助一体机投入使用,城乡市场主体注册登记实现“智能办”“随时办”。

    2年前   
    571    0

    某县市场监管局学习县全会精神汇报

    县市场监管局深悟笃行县委十五届四次全体(扩大)会议精神,坚持以百姓之心为心,筑牢食品安全底线、严守YY保障防线、聚焦民生幸福主线,将“八八战略”融入工作日常,

    6个月前   
    134    0

    某县市场监管局2023年工作总结

    2023年,在县委县政府的正确领导和上级局的关心指导下,系统上下认真贯彻落实党的***和习近平总书记系列重要讲话精神,按照年初制定的着力营造三个环境的工作思路,抓大事、推改革、优环境、强基础,...

    6个月前   
    161    0

    某县市场监管局营商环境工作总结

    202X年,在县委、县政府的高度重视和强力推动下,我局以一件事一次办改革为总抓手,通过制度创新、改革创新、服务创新,加快推动政务服务一门办、一网办

    2年前   
    667    0

    某县市场监管局2024年工作计划

    2024年是贯彻落实党的***精神的关键之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键一年,是深化改革提质增效之年。今年全县市场监管工作的总体要求和主要任务:认真学习贯彻党的***精神,落实省、市市场...

    6个月前   
    580    0

    某县民政局2023年内部审计工作计划

    为认真落实内部审计工作总体要求和精神,做好我局2023年内部审计工作,充分发挥内部审计职能作用,结合全局工作实际,特制定某县民政局2023年内部审计工作计划。

    5个月前   
    429    0

    审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考—调研报告

    审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考—调研报告   内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,...

    12年前   
    728    0

    2022学校内部审计工作规定

    2022学校内部审计工作规定第一章 总则第二章 组织和领导第三章 审计处和审计人员第四章 审计处的职责第五章 审计处的权限第六章 内部审计工作原则第七章 内部审计工作程序第八章 奖惩第九章 附...

    2年前   
    875    0

    内部审计工作体会

    内部审计工作体会第一篇:做好内部审计工作的几点体会与建议文章标题:做好内部审计工作的几点体会与建议当今的社会、经济都在日新月异地发展,知识更新速度飞快,放眼看去,现代内部审计的职能已从查错防弊...

    9年前   
    450    0

    实习生内部审计工作总结

    实习生内部审计工作总结  暑假,是我人生中的第二段正式实习。有了寒假实习的经验,这次的实习在心态上成熟了很多,也知道自己实习的重点在哪里,虽然时间只有1个多月,但是参加了两个项目的审计,收获很...

    4年前   
    1014    0

    企业内部审计工作职责

    企业内部审计工作职责1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;2.完成内控手册相关表单的设计;3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流...

    2年前   
    406    0

    某县市场监管局推进城市特种设备安全发展的实施方案

    为深入贯彻有关精神,强化城市特种设备运行安全保障,有效防范事故发生,加快推进城市安全协调发展,结合我县实际,特制定本实施方案。

    6个月前   
    136    0

    某县市场监管局迎接国家三类城市语言文字工作评估实施方案

    为认真贯彻实施《国家通用语言文字法》,进一步提升我县语言文字工作管理水平,确保顺利通过国家三类城市语言文字工作评估,根据

    6个月前   
    152    0

    文档贡献者

    姑***声

    贡献于2023-11-15

    下载需要 3 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档