2017年内部审计工作计划范文


    2017年部审计工作计划范文
      落实北京市教育委员会关做xx年教育审计工作意见文件精神院xx年工作总体求高质量完成国家示范性高职学院建设务进步建立健全部审计制度强化部审计职发挥部审计免疫系统功实现规范财务会计工作服务提高教育资金效益服务教育改革发展服务部审计工作目标特制定xx年审计工作计划具体容:
      继续深入开展预算执行审计
      坚持揭露问题规范理促进改革提高绩效审计思路进步落实北京市属高等学校预算执行决算部审计实施办法(试行)深入开展预算执行审计年重点项目费预算执行情况实施全程审计加强项目资金效益效果分析审计努力实现预算执行审计绩效审计机结合积极发挥部审计监督作促进部门进步加强财务预算理严格执行项财务制度提高预算资金效益效果确保学院项事业务工作目标实现
      二进步加强领导干部济责审计
      审计处积极组织纪检监察部门配合做干部期济责审计进步深化济责审计容坚持领导干部履行济责线重点关注领导干部职期间贯彻执行法律法规政策部署重济决策制定执行遵守廉政规定等情况促进领导干部树立正确政绩观科学发展观提高领导干部济责意识加领导干部期济决策效果部控制制度健全执行情况等方面审计力度促领导干部行权力履行济责紧密衔接进步发挥济责审计促进科学决策推进法治教完善
    监督机制防范廉政风险等方面重作根学院组织部委托年6名副处级领导干部进行期济责审计
      三继续做基建修缮工程项目审计
      结合院实际理求继续做基建修缮工程项目审计积极落实教育部关加强规范建设工程项目全程审计意见精神继续加强基建修缮工程项目理程工程项目造价部审计断改进加强类工程项目立项勘察设计招标施工竣工相关工程设备材料采购变更洽商工程款结算等环节运行状况相关济理活动审计监督促进类工程项目规范理节约工程成规范工程理防范基建修缮投资理风险维护合法利益保障工程建设利实施提高资金效益
      四继续搞专项审计审计调查
      领导求年继续做饮食中心财务理学院会议中心营效益专项审计工作学院部门收费情况进行审计调查加强部门部控制规范类财务行防范济理风险防止出现违反收支两条线政策私设金库等违法违纪行
      五加强审计结果利审计整改
      市教委关进步加强教育系统部审计结果利工作意见求切实抓审计结果利审计整改工作制定审计结果利工作制度明确部门职责建立部门联动机制部审计发现类财务违规问题认真进行整改严重违法违纪行时关领导纪检检查部门汇报建议进行责追究时部审计结
    果作部相关考核评价重加强审计整改遏制屡审屡犯现象进步增强审计促进部门加强改进部理中作
      六进步加强审计身建设
      加强业务学积极参加审计财务业务培训提高审计业务力完善审计制度提高审计质量积极开展踪问效做理外监督原制度规定基础进步完善项制度结合审计法认真抓审计质量控制工作审计质量关降低审计风险积极开展计算机审计效益审计断提升部审计力
    相关容
    医院部审计工作计划2017
    2017医院部审计工作计划范文
    2017集团公司部审计工作计划范文
    2016年部审计工作计划范文
    2016年部审计工作计划
    2016年关部审计工作计划范文
    部审计工作计划范文精选
    2015部审计工作计划
    2015年部审计工作计划范文
    公司部审计工作计划模板
    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 2 积分 [ 获取积分 ]

    下载文档

    相关文档

    内部审计的工作计划及实施步骤

    内部审计的工作计划及实施步骤   第一步:了解公司(包括关联公司)基本情况 组织审计人员有计划对公司及关联企业了解基本情况。了解的内容主要有: 1、企业发展史、关联企业产业性质、主营业...

    13年前   
    15185    0

    2015年内部审计工作计划范文

    2015年内部审计工作计划范文  根据教育部17号令《教育系统内部审计工作规定》和及省、市有关文件会议精神,结合芙蓉区教育局内部审计制度及具体情况,制定xx年内部审计工作计划,具体如下:  一...

    9年前   
    526    0

    2017年医院内部审计工作计划范文

    2017医院内部审计工作计划范文  第一章 内部卫生系统审计  第一条 为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据《...

    7年前   
    541    0

    2017年内部审计工作计划范文

    2017年内部审计工作计划范文  为落实《北京市教育委员会关于做好xx年教育审计工作的意见》的文件精神和我院xx年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制...

    7年前   
    359    0

    内部控制与内部审计

     测验名称: exercise 测验说明: 1、 单项选择题 现代意义上的内部控制产生于〔 〕。 (A) 18世纪初 (B) 19世纪初 √ (C) 20世...

    2年前   
    473    0

    《内部审计与内部控制》

    内部审计与内部控制一、 什么是内部审计1、 概念u 《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。目的是促进加...

    3年前   
    1012    0

    审计准则高校内部审计

    为了标准高校内部审计的内容、程序与方法,根据内部审计根本准那么与具体准那么制定本指南。

    2年前   
    692    0

    内部审计职责说明

    内部审计职责说明1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨...

    2年前   
    615    0

    内部审计汇报

    **东电厂筹备处内部审计汇报 按照分公司审计的通知,筹备处立即布置任务,明确职责分工,要求有关人员本着实事求是的态度认真准备资料,以利顺利开展审计工作。 ****东电厂筹备基本概况: 2...

    12年前   
    12011    0

    2014内部审计年终总结范文

    2014内部审计年终总结范文  xx年马上就要结束了,在过去的xx年中,我们公司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们公司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了...

    10年前   
    369    0

    2014内部审计年度个人总结范文

    2014内部审计年度个人总结范文  我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下,在省内审协会的具体指导下,在全体会员单位的大力支持下,较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部...

    10年前   
    502    0

    内部审计制度

    齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,...

    8年前   
    13876    0

    内部审计的职责和权限

    内部审计的职责和权限1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等;2、对内部控制实施有效性测试;3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、...

    2年前   
    4150    0

    内部审计管理办法

    内部审计管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和...

    10年前   
    20369    0

    内部审计部门职责

    内部审计部门职责1,违规、举报等行为的专项调查;2,按照工作计划进行经营诊断;3,实施内控评估;4,正道经营宣传教育和相关事务处理。内部审计部门职责21、负责实施例行审计工作,对常规业务进行查...

    2年前   
    757    0

    内部审计管理办法

    若是本办法对您和您的工作带来便利,请烦动一动您的手指,关注点赞并转发,关注以后既可以浏览、复制往期规章制度,还可以在第一时间收到最新的企业管理规章制度发布文章。

    2年前   
    609    0

    内部审计所需提供资料

    福建玉祥集团有限公司内部审计所需提供资料一、 目的: 本规定对集团内部审计所需资料做出规定,以保障集团内部审计工作得以顺利进行。二、范围:凡独立核算的本集团各分公司、子公司皆属之。 三、所需提...

    12年前   
    818    0

    内部审计制度

    内部审计制度第一章 总则第一条 为了规范集团内部审计工作,加强内部控制,保障集团经营活动稳定、健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及其他相关法律法规,结合集...

    3年前   
    826    0

    《内部控制与内部审计的关系》论文作业

    内部控制论文作业内部控制与内部审计的关系 【摘要】 内部控制和内部审计是企业规模和经营范围扩大后企业进行有效管理的重要措施,两者在现代的企业管理中既相互联系又相互区别,既相互作用又相互独立。内...

    3年前   
    758    0

    2017年集团公司内部审计工作计划范文

    2017集团公司内部审计工作计划范文  一、集团公司内部审计工作总体思路:  1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。 ...

    7年前   
    436    0

    文档贡献者

    数***物

    贡献于2017-08-05

    下载需要 2 积分 [ 获取积分 ]
    下载文档