关于公立医院内部审计的若干思考


    关公立医院部审计干思考
    前公立医院综合医疗改革正持续深入推进公立医院部审计部门医院规范济活动强化部控制防范运行风险重部门想提升公立医院身治理力需高度重视公立医院部审计工作针前公立医院部审计面风险挑战制定相应解决策略促进公立医院健康稳定发展
    公立医院部审计面风险挑战
    ()审计员身技术水高着财务理软件固定资产理软件等信息化理手段出现传统审计方法已法满足医院庞数获取需求数时代数冗杂价值格式异等原部审计员身技术水提出更高求部分部审计员数技术掌握熟悉全面会导致部审计员取证分析医院庞数时取证全分析透彻产生审计风险
    (二)部审计工作缺乏创新前公立医院部审计工作程中公立医院部审计固定工作模式定期定量医院某营环节固定工作方式开展部审计工作执行工作程中相关程序领导交办前期已固定导致相关工作员执行审计工作时缺乏积极性问题探索精神甚某审计员执行审计工作中抱着罪工作态度始终秉持着陈旧工作方式工作观念缺乏工作创新终影响着公立医院部审计工作效率质量
    (三)部审计结果应充分公立医院开展部审计程中工作重点全部放会计账务处理正确性资金安全性等琐碎工作忽视终审计结果反映出关医院会计监督理营参谋等方面具体容外医院部审计工作没制定非常明确目标计划没具体情况结果进行严格反馈者计划执行程中存着够规范现象终致审计工作变成种形式致终审计结果未产生相应作
    二公立医院部审计风险防范措施
    ()培养数分析运数分析技术部审计更加精准找出业务重点监控领域提高监控效率部审计信息化建设公立医院关注热点审计工作离开数接触想数环境更进步开展部审计工作需专业数分析部审计团队始终保持较高信息化程度部审计团队必定期开展计算机审计培训全面培训复合型部审计围绕PythonSQL数查询等容展开利信息化技术抓取需数防范审计风险广民群众提供更加优质医疗服务
    (二)创新审计方式方法创新部审计方式方法医院部审计工作员说仅仅局限机构贯工作方式应积极吸收创新部审计工作技提升观念优化工作流程破传统检查框架实施种样创新性审工作方式根医院实际情况风险导部审计法引入中积极构建审计风险模型审计员解医院历史部控制营环境基础相关风险进行科学效评估确定审计工作重点难点基础通种方式方法降低检查风险合理控制部审计风险
    (三)审带教培养备应充分利审计实践培养通学中干干中学方式实现审梯队建设采取师带徒模式安排审计新老师指导参项目实践中快速获取审计技验老师先带领新旁观审计全程讲解环节注意事项然新指导独立完成简单工作逐步掌握基技续指派模块供新练手练结果进行点评帮助改进次审计结果进行研讨总结提炼审计方法技巧开展案例分析培训提高新应复杂审计情况力
    公立医院肩负着服务民重发展质量事关民身体健康部审计公立医院强化部理重环节发现督改问题起点防范风险完善医院理举措便更服务民终目公立医院程度发挥审计部门价值促进医疗事业更加稳健持续发展

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 15 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    对当前政府部门内部审计的若干思考

    对当前政府部门内部审计的若干思考 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。专家评论,目前,内部审计作用...

    13年前   
    14334    0

    审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考—调研报告

    审计工作调研报告:关于内部审计工作的思考—调研报告   内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,...

    12年前   
    767    0

    关于中小型项目团队建设的若干思考

    关于中小型项目团队建设的若干思考兵书有云:“兵不在多,而在于精;将不再广,而在于勇”。因此一个软件项目能否成功其关键并不在于有多少人,而在于如何建设一个高效、和谐、反应快速的团队。但是说起来简...

    11年前   
    524    0

    关于文化建设的若干思考—调研报告

    关于文化建设的若干思考—调研报告    文化是一个区域的精髓和灵魂,是激发区域活力的源泉。衡量一个地区的综合实力,既要看它拥有的物质力量,即“硬实力”,还要看它拥有的精神文化力量及对外界的影响...

    12年前   
    771    0

    关于建设文化名市的若干思考

    关于建设文化名市的若干思考中共十六大报告中提出全面建设小康社会的宏伟目标,同时也对未来小康社会的文化建设提出了总体要求。根据十六大报告精神,我市作出了建设“四市”的战略选择。这里,我们就文化名...

    12年前   
    748    0

    关于会议筹备工作的若干思考

    关于会议筹备工作的若干思考会议的筹备工作表面上看显得纷繁复杂,但实际上还是有章可循的。结合工作实践,谈些粗浅的做法和体会。关于会议筹备具体要做好以下九个方面。一、确定会议名称会议名称也就是会议...

    4年前   
    848    0

    内部审计

    离任审计与经理离、接任工作交接管理办法 第一条 为规范集团各公司总经理(负责人)的离任审计工作,协助完成接、离任工作交接,特制定本办法。 第二条 根据集团人事管理制度以及财...

    11年前   
    16721    0

    内部控制与内部审计

     测验名称: exercise 测验说明: 1、 单项选择题 现代意义上的内部控制产生于〔 〕。 (A) 18世纪初 (B) 19世纪初 √ (C) 20世...

    2年前   
    518    0

    《内部审计与内部控制》

    内部审计与内部控制一、 什么是内部审计1、 概念u 《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。目的是促进加...

    3年前   
    1055    0

    审计准则高校内部审计

    为了标准高校内部审计的内容、程序与方法,根据内部审计根本准那么与具体准那么制定本指南。

    3年前   
    726    0

    内部审计职责说明

    内部审计职责说明1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨...

    2年前   
    650    0

    内部审计汇报

    **东电厂筹备处内部审计汇报 按照分公司审计的通知,筹备处立即布置任务,明确职责分工,要求有关人员本着实事求是的态度认真准备资料,以利顺利开展审计工作。 ****东电厂筹备基本概况: 2...

    12年前   
    12054    0

    经济新常态下的内部审计工作思考

      经济新常态下**农信内部审计工作思考 ******农村商业银行 赵**、王** [摘要]随着我国经济发展进入新常态,农村金融体制改革不断推进,内部审计工作也面临着新的机遇和挑战。公司...

    8年前   
    4317    0

    全市内部审计制度建立情况的调查与思考

    习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上指出,要努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计监督在党和国家监督体系中的重要作用

    2年前   
    256    0

    学习《干部任用条例》的若干思考

    学习《干部任用条例》的若干思考  《干部任用条例》是党内选拔任用领导干部的重要法规,《条例》明确规定了干部选拔任用工作的基本原则、基本程序、基本方法以及扩大民主、强化监督等实体性和程序性的内容...

    9年前   
    523    0

    内部审计制度

    齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,...

    8年前   
    13899    0

    内部审计的职责和权限

    内部审计的职责和权限1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等;2、对内部控制实施有效性测试;3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、...

    2年前   
    4191    0

    内部审计管理办法

    内部审计管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和...

    10年前   
    20398    0

    内部审计部门职责

    内部审计部门职责1,违规、举报等行为的专项调查;2,按照工作计划进行经营诊断;3,实施内控评估;4,正道经营宣传教育和相关事务处理。内部审计部门职责21、负责实施例行审计工作,对常规业务进行查...

    2年前   
    793    0

    内部审计管理办法

    若是本办法对您和您的工作带来便利,请烦动一动您的手指,关注点赞并转发,关注以后既可以浏览、复制往期规章制度,还可以在第一时间收到最新的企业管理规章制度发布文章。

    2年前   
    642    0

    文档贡献者

    虚***知

    贡献于2024-06-28

    下载需要 15 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档

    该用户的其他文档