力资源费预算涉部门项活动难预测成项头疼事情编制份合理科学力资源理预算呢?力资源预算缘起编制方法方面进行规范
力资源预算作酒店预算部分应该注重预算基求:
1预算目全年度力资源活动目标分解指标指导全年力资源活动更利整合资源
2预算应该结合年度费花费情况进行步步细致筹划
3年度预算应该分解时间长度例月度分预算
外力资源活动复杂性力资源预算编制会出现问题:
1作编制力资源费预算体——力资源部难确定部门预算涵盖范围例力资源部没办法预先计划董事长时招聘名高员工资预算求力资源部编制预算前必须高层进行充分沟通充分解酒店新年度战略目标计划考察证否力资源部分业务外包者机构调整设想相应费预估变化
2力资源部门身力资源理活动设想够保证全面预见性举例说果力资源部门常规活动进行预算酒店时决定举行员工服务技赛费难预计
3难没遗漏估算非力资源部门力资源活动花费例增加团队凝聚力开展拓展训练等费力资源部门难事先预算
规避述问题必须弄清楚酒店力资源费预算包括项目编制程序方法酒店力资源费预算应该包括三项目:
1部预算范畴部预算决定着力资源部财务年度部门开展工作需全部费订书针开展系列员工满意度调查费通常采取固定表格形式遗漏关预算项目:
2营预算范畴营预算包括力资源部负责部门支出计入部门费包括:工资费——部门工资支出包括绩效考核奖金费等等涉员工相关保险支出——分档次城市农民工保险城市工保险生育费住房公积金工会基金费等等部门办培训关培训费部门员工辞退离职补偿
3组织预算范畴指促进组织目标达成进行力资源规划相关费全酒店年度卡拉OK赛费员工春游秋游费员工摄影赛费员工篮球赛费员工图书室建设维护费高员
外出学费等等
明确述预算应包括范畴外应该注意预算编制注意事项:
1预算年度国家政策变化趋势例保险例否算调整?酒店没享受新力理政策?
2预算济形势变化考量力资源相竞争优势例物价指数波动否影响员工实际收入果影响应该预算调整变量
3解工资低保障线硬性求相应进行工资调整费预算
4分力资源预算营预算组织预算相应员部门召开预算讨会议积极沟通避免预算失真时体现力资源酒店部门员紧密结合
5根总量控制原超出酒店承受力资源费占收入总额例前提力资源费预算适放宽保证时力资源活动费开展部分资金动应该履行更严格时预算调整批准手续
总良力资源费预算利力资源理工作开展酒店力方面做资源开发利时避免力资源超出酒店整体战略部分误操作减少酒店形形损失力资源费预算时酒店工作非常重方面必须明确费项目编制方法真正达控制效结果
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