企业财务收支审计办法写作技巧


    企业财务收支审计办法写作技巧
      概念
      企业部审计工作重点进行财务收支审计财务收支审计办法指企业客观反映监督企业属济实体财务收支状况财务收支关济活动提高企业济效益维护企业合法利益制定关财务收支审计方面部理程序规
      技巧
      遵循办法常见格式结构分两部分
      1 首部包括标题制发时间等项目容 标题发文机关事文种构成 制发时间般标题括号注明办法项目容写
      2 正文般规定说明3项容组成 办法中条规定办法体部分具体容措施次逐条写清楚 办法结尾般交代实施日期实施说明
      企业财务收支审计办法般包括三部分
      1 总办法制定目适范围部审计制度建立
      2 细部审计员条件部审计员机构职权财务收入审计容法律责具体规定
      3 附办法解释部门生效时间
    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 2 积分 [ 获取积分 ]

    下载文档

    相关文档

    企业经济效益审计办法写作技巧

    企业经济效益审计办法写作技巧  企业经济效益审计办法写作技巧  【概念】  经济效益审计是审计部门依据有关政策法规和技术经济标准,以谋求提高经济效益为主要目标,对本企业投入产出和扩大再生产情况...

    9年前   
    468    0

    财务收支审计方案

    财务收支审计方案   为了认真落实《哈尔滨学院20xx年工作要点》,按时完成内部审计工作计划 任务,哈尔滨学院审计处定于20xx年3月至8月开展哈尔滨学院**年度财务收支审计工作。为了保证审计...

    1年前   
    265    0

    单位财务收支审计重点及方法

    一、易存在的主要问题(一)违规领取、发放报酬问题1.领导干部在协会、下属机构、其他组织兼职取酬或获取其他不当劳务报酬;

    2年前   
    409    0

    财务收支审计整改落实报告

    林区卫生局关于 2011-2012年财务收支审计整改落实的函  林区审计局: 收到你局关于审计2011-2012年财政财务收支审计报告(神审财报[2013]57号),卫生局高度重视,立即...

    11年前   
    12380    0

    国有企业内部审计办法

    国有企业内部审计办法第一章  总则第一条  根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》和《内部审计人员职业道德规范》,为了建立健全内部审计制度,加强内部审...

    2年前   
    746    0

    干休所财务收支审计报告

                黑龙杰会审字[2013]038号         财务收支审计报告  **市军队离休退休干部第一休养所: 我们接受委托,对**市军队离休退休干...

    11年前   
    10591    0

    预算执行财政财务收支审计整改报告

    预算执行财政财务收支审计整改报告《审计调查报告》收悉后,市人大常委会办公室高度重视,及时召开相关科室会议对专项审计调查发现的“往来款核算支出不规范”和“发票名称不统一”两个问题逐一进行分析研究...

    3年前   
    1000    0

    财务收支审计整改情况报告三篇

    财务收支审计整改情况报告三篇20XX年6月23日,审计署发布《中国有色矿业集团有限公司20XX年度财务收支审计结果》,审计结果显示发现中国有色集团7年虚增收入、成本1226.61亿元等问题,针...

    4年前   
    1808    0

    内部审计报告写作技巧经验

    内部审计报告写作技巧经验內部審計報告寫作技巧經驗內部審計報告是指內部審計人員,根據審計計畫對被審計單位實施必要的審計程式後,就被審計單位經營活動和內部控制的適當性、合法性和有效性出具的書面檔。...

    9年前   
    429    0

    内部审计报告写作技巧精验

    内部审计报告写作技巧精验内部审计报告写作技巧精验内部审计报告是指内部审计人员,根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件...

    11年前   
    627    0

    内部审计管理办法

    内部审计管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。 第二章审计机构和人员 第二条内部审计机构和...

    10年前   
    20374    0

    内部审计管理办法

    若是本办法对您和您的工作带来便利,请烦动一动您的手指,关注点赞并转发,关注以后既可以浏览、复制往期规章制度,还可以在第一时间收到最新的企业管理规章制度发布文章。

    2年前   
    613    0

    2021年化工企业内部审计管理办法

    2021年化工企业内部审计管理办法第一章 总则第一条 为加强集团公司内部审计工作,保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权,发挥内部审计在改善经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、...

    2年前   
    442    0

    物资采购审计管理办法

    xx集团有限公司物资采购审计管理办法第一章 总则 第一条 为了强化公司物资管理,规范物资采购行为,控制物资采购价格,在保证质量的前提下降低采购成本,维护公司的合法权益,特制订本办法。 ...

    5年前   
    1849    0

    XX县审计局审计项目质量控制管理办法

    XX县审计局审计项目质量控制管理办法第一章 总则第一条 为加强审计业务管理,提高审计质量,防范审计风险,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和《中华人民共和国国家审计...

    3年前   
    755    0

    XX县审计局审计实务导师制管理办法(试行)

    XX县审计局审计实务导师制管理办法(试行)第一条为加强审计干部队伍建设,切实提高审计干部的思想政治素质和审计业务能力,拓展和优化审计干部的成长路径,建设高素质专业化审计干部队伍,促进审计工作更...

    1年前   
    345    0

    某县审计局关于全部政府性资金审计的操作办法

    根据相关要求,为深入实施好全部政府性资金审计工作,结合我县实际情况,现制定本操作办法。一、全部政府性资金审计的总体目标和总体要求全部政府性资金审计的总体目标:“十四五”期间,

    6个月前   
    247    0

    XX区审计局审计实务导师制实施办法

    XX区审计局审计实务导师制实施办法第一条  为加强我局审计干部队伍建设,充分发挥审计骨干引导作用,提高青年审计干部审计实务能力,特制定本实施办法。第二条  本办法所称审计实务导师制是指:具备一...

    2年前   
    690    0

    福建省审计厅审计统计考核办法(修改稿)

    **省审计厅审计统计考核办法(修改稿) 第一条  考核目的 为切实抓好审计统计工作规范建设,加强统计工作的管理,更好地发挥审计统计为领导决策和审计工作服务,参考审计署《审计统计工作考核办法...

    15年前   
    16940    0

    某县审计局审计工作质量提升实施办法

    一、关于审计项目计划管理(一)科学选项及确定重点。 结合某实际,选择上级审计机关部署的菜单式项目,围绕县委县政府重大决策和重要工作部署确定自选项目。

    6个月前   
    195    0