董事会审计委员会2022年工作计划
XX农商行董事会:
进步规范审计工作程序行加强审计工作理充分发挥审计委员会监督作确保XXXX商业银行股份限公司(简称XXXX农商行)董事会设审计委员会工作计划步骤开展现结合XX农商行实际制定2022年工作计划
指导思想
全面贯彻十九十九届二中三中四中五中六中全会精神新时代中国特色社会义思想指导认真落实总书记关审计工作重指示批示精神中央治区审计委员会关审工作部署求加强行公司治理进步建立完善合规体系建设保证项业务理活动合规稳健运行规范加强相关业务条线检查监督指导力度提高业务操作素养做实重点领域现场审计非现场监督工作科学评价报告营理情况客观揭示风险隐患防范化解重突出问题促进行高质量发展
二 审计委员会审议计划容
XX农商行审计部开展审计工作审计财务状况部控制风险合规情况报告等进行监督指导 审计制度进行监督指导
()监督检查财务状况部控制风险合规状况
(二)负责行年度审计工作审计财务报告信息真实性完整性准确性作出判断性报告提交董事会审议
(三)负责部审计外部审计间沟通提议聘请更换外部审计机构审核行财务信息披露
(四)负责指导部审计部门工作
(五)负责关法律法规行章程董事会赋予职权
三完善审计制度促进理健全
部审计制度规范XX农商行审计员审计程中需遵守规范完善审计制度做审计工作根审计业务类型听取审议相关审计制度听取汇报
四听取济责审计报告
部审计必须XX农商行营业绩审计中心营业部支行(分理处)营业绩进行审计通营业绩审计仅查错防弊时发现问题予纠正审计容营者年度期营目标营务完成情况真实性进行审计形成审计报告审计委员会汇报
审追究审整改审运原建立审计结果落实反馈加强踪
XXXX商业银行股份限公司董事会审计委员会
2022年1月3日
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