品 部
质
量
理
制
度
年 月 日
目 录
第部分:品组织架构岗位职责 0
组织架构图 0
二岗位职责 0
第二部分:原料包材标签品质控制制度 2
原料品质验收流程图 2
二原料取样验收标准 3
三 添加剂原料验收流程标准 7
五:包材标签取样验收方法验收规格标准 10
六:原物料合格处理标准 12
第三部分 成品品质控制制度 13
成品品质验收流程图 13
二 成品取样标准 14
三成品合格处理制度标准 15
第四部分 化验室品质理制度 17
化验室工作守 17
二检验数报告单理 18
三 成品留样观察记录理 20
四 化验室卫生理 22
五化验室安全危险品理 23
六 标准试剂配制储存理 28
七检测方法标准 28
八仪器操作方法标准 30
第五部分 现场品品质控制制度 31
现场质量巡查制度 31
二原料现场品职责 32
三 生产现场品职责 33
第六部分 计量理制度 35
总求 35
二 品部门计量器具理 35
三 生产部门计量器具理 36
四计量器具维护保养制度 36
五 计量器具周期检定制度 37
六计量器具采购入库流转报废理制度 38
七 计量原始数技术档案资料保制度 38
第七部分:附件 38
品部表单记录名称汇总表 39
第部分:品组织架构岗位职责
组织架构图
总理
品部理
现场品
检 化 验
外联事务
(理兼)
二岗位职责
1总理领导负责全公司原料成品半成品包装物料标签等质量监督理定期定期公司原料成品半成品包装物料标签等质量进行检查工作受生产部门干涉
2抽检日购进原料包装物料标签等班生产成品半成品做样品编号记录留样等工作
3取收原料成品包装物标签样品原料质量标准检验规范标准规定进行检验根检测结果情况通知仓员否接收成品否发货
4原料成品半成品包装物料标签等进库产品出库决定权质量问题产品权停止生产停止销售时提出处理办法级汇报
5添加剂原料查核名称规格效成份生产企业生产批号效期检验合格证批准文号进口登记证号包装外观质量等(求供应商提供检测报告)符合求入库
6严格标准成品半成品包装物标签进行检验根检测结果开具检验报告
7进行原料成品半成品包装物标签等检化验分析时必须严格操作规程进行结应具备准确性意作结允许做假原始记录应整洁完整
8做化验室质量安全理工作防质量事安全事发生
9检验数准确性错检漏检负责
10包材标签设计入库验收
11生产许证年年审备案切级饲料理部门联络沟通工作
12 企标申请备案办理
13 全公司强检计量器具理周期检定工作
14 负责公司原料生产现场品监督工作
15 负责原物料验收标准检测方法仪器操作方法制订修订工作
16 做质量档案工作容包括原始记录留样观察记录质量抽查
报告检化验报告品质异常合格通知单客诉抱怨处理单计
量器具检定证书化验室设备说明书相关质量制标准书等
第二部分:原料包材标签品质控制制度
原料品质验收流程图
原料入公司
品取样 外观检验
外观合格入库guobang
外观合格
成分分析
合格
合 格
控款处理
退货处理
仓储部储存保
生产部领
二原料取样验收标准
(): 原料取样原
1:取样时注意安全
2:取样必须携带抽样钎样品袋记号笔等工具
3 样品采取应力求机广泛具代表性
4 抽取样品太少量减少误差留样备检查
5 批原料数量太应酌予分批分取样
6 视供应商运送者信誉实际品质运送状况弹性调整抽样次数
7 抽样程中应眼观手抓鼻嗅等感官检查品质发现品质异常应时立
处理知会相关部门
8 雨雪雾天气公司未盖篷布包装袋标签原料(原粮例外玉米麦麦高粱等)予取样通知采购部门律退回
(二): 30%取样检验监控
1:固体原料
(1)包装原料
应外围包装袋抽取样品取样点车辆四周均分散抽取少30%包装袋抽样方法:抽样钎槽口包装袋角线插入然转动抽样钎槽口倾斜抽样钎样品底部孔中流入样品袋中样品重量少1公斤抽样完毕应样品袋注明原料名称产(供应商)进货日期车号收货通知单号
(2)散装原料
散装原料取样时根车选取取样点数量般少5811点长方形四顶点角线交点作取样点四周取样点必须离边缘约05m处抽取样品倒入取样袋样品重量少15公斤抽样完毕应样品袋注明原料名称产(供应商)进货日期车号收货通知单号
散装原料取样钎卸货程中边卸货边取样取样时考虑点取样取样点原料数量吨位求进行取样
图例:散装原料取样点参考图取样工具
30吨 1030吨 10吨
2:液体原料
液体原料货总桶数30数量取样
抽样工具:口径2—25cm长度低桶高玻璃PVC子
抽样方法:手执抽样(口拇指压住)子缓慢插入桶需位置(般分中三层)放开拇指样品流入抽样母指紧住子口抽出子子口准盛样器(少存放2升容器)放开母指样品放入盛样器抽样品混合均匀取中500ml装入留样瓶贴标贴标贴注明原料名称产(供应商)进货日期车号收货通知单号成份分析
油罐车转运液体原料应方开口取样取样方法桶装致
液体原料取样中发现原料异常怀疑时应加取样点
(三):样品检测标示
1 原料品控员取样检外观指标(颜色气味霉变掺杂细度
等)快侧水分合格入库达退货标准通知采购部门退货处理
允收扣款标准填写合格通知单知会采购部供应商意
前提签字入库
2 营养指标规定速送化验室进行营养成分化验分析
3 车原料中抽取样品外观品质异常样品混合油性记
号笔袋记录原料名称供应商进货日期车号收货通知单号发
现部分包装袋原料异常(颜色气味霉味等)数量10退
货10记号笔异常袋作记号监控卸货时卸
驾驶员带回时正常异常原料分装样品袋中油性记
号笔样品袋做记号等样品全部带回化验室备进步检化验
4 车取回30%原料样品送检验室化验员进行成分分析必
时配合检外观(颜色气味霉变掺杂等)快侧水份等检测
5 营养成分复测合格原料化验员填写检验报告单通知采购
部(注明扣款退货)原料品控员知会仓员相应桩位挂合格标示化验室应保留样品备查核
(四):100%卸货检查监控
1:100%卸货检查系卸货程中实施原料品控取样员卸货中应全程
现场监视
2:原料进入卸货区域卸车时取样员应30%样品品质检查结果(
水份杂质等)进行卸货时监控
3:卸货时进行100%检查取样员车检查针30%取样时
未采原料进行感观检查发现合格原料必须挑出填写
合格通知单通知采购部视合格情况作扣款退货处理标示
4:100%检查中发现异常情况立决断时令暂停卸货取样知
会作出决策
5:弄虚作假意品质低劣合格原料码放里层底部进行蒙骗
供应商应场退货留样知会部采购部必时知会总理
6:100%检查程中发现品质异常原料需取样送回化验室进行检测
分析100%样品化验结果该批原料终结果
7:100%检查取样化验结果合格检验员填写合格通知单通知采
购部(注明扣款退货)原料品控员知会仓员相应桩位挂合格标示化验室保留样品备查核
三 添加剂原料验收流程标准
1 目 :进公司添加剂原料符合公司采购标准满足国家农业部
规范求
2 范 围:进公司添加剂原料
3 作业容
3.1 品控部接原物料入库通知单添加剂原料时查核:
产品名称生产厂家生产许证号批准文号进口登记证号效
期效含量检测报告等
3.2 查核相关证号符合添加剂原料外包装破裂受潮二次
缝包等异常应时通知采购部作退货换货处理知会仓库理员该
批货物禁止入库
3.3 查核信息填入添加剂原料证号查核汇总表月底汇总发部门
存档
3.4 进货时暂时检测报告原料提供采购部天进货添加剂生产
日期批号便采购通知供应商提供该批原料检测报告
3 5 添加剂原料供方检测报告全部品控部存档便追溯
4 备 注
添加剂原料品种符合饲料添加剂品种目录(2013)饲料药物
添加剂规范中规定
品部版面设计
四:包材标签品质验收流程图
包材采购询价价
标签事询价价
供应商制版
品控部版面确认
合 合格
格
销售勤开订单数量
供应商量生产送货
仓开货通知单
品取样验收 品控部
合格走商务流程
合 格
退 货
扣 款
入 库
五:包材标签取样验收方法验收规格标准
():包 材
(二):标 签
1标签标准求
项 目
纸质标签
布质标签
备 注
长×宽
125×65cm
140×75cm
重 量
09g张
065g张
纸 质
铜版纸
白色纺布
验收重项目
印刷字体容颜色
正确清晰色彩鲜艳
验收重项目
2抽样验收方法
21抽样计划:
天品种进厂数量采机抽样方法抽样数进货数量1
22 允收水准:
221外观
a色 泽:标准色色泽均匀色差
b涂 塑:涂塑整均匀
c印 刷:字迹清晰错字污染色
222尺寸重量规格验收表准
23入厂检验:
尺寸测定:钢卷尺塑料直尺测量长度宽度
24处理:
241色泽明显差异拒收
242印刷错误拒收
243扣款:
尺寸:低标准规格05cm拒收05cm扣款
扣款公式:
½规格值-实测值½
扣款金额 ———————— ×数量 ×单价 ×25
规格值
25备注:
251品质规格须符合关规定外须符合买卖双方定契
约相关品质规定
252符合规格标签拒收供应商应立送入新标签延误生
产部正常
六:原物料合格处理标准
1 目:饲料原(物)料退货定标准程序进行
2 范围:符合采购规格原(物)料
3 工作容 知会供应商
31 作业流程:品部门 采购部门 原料仓库 品部门(确认)
必时知会生产技术理总理
32 品部门原物料采购规格标准合书规格检测数作
入厂原料外观物性进行判定符合标准原料填具检验
报告单知会采购部门说明扣款退货原
33 采购部门扣款退货原知会供应商
33 合格退货原料(库存调整配方符
合法律法规)采购勤签呈总理技术部生产部
意扣款接受
3 4 退货扣款实施:
341 采购部门扣款退货原负责联络供应商作扣款退货处理
342 未入库采购勤直接知会车辆驾驶员直接退货原料已
入库原料仓库协助采购退货执行
343 扣款原物料采购勤品部检验报告单办理付款
手续品部检验报告单注明扣款原金额
3 5 异 议:供应商扣款退货异议时供应商派前会抽样
检验抽样送第三方公正机构检验次检验
(水分异常三天公司取样特高温季节)
第三部分 成品品质控制制度
成品品质验收流程图
销售计划生产安排
原料监督
生产现场监督
包装取样入库
未检验紧急发货需总理批准
成品检化验
合格
合格
报废处理
回机处理
入库发货
二 成品取样标准
1. 目 :
保证成品取样代表性检测结果准确性避免客户质量投诉问题出现纠纷利质量理信息积累
2 范 围:标准适全公司生产成品库存成品
3 样品采集
样品包装处取样批样品数量量相(少100克)取全部样品混起作该天整批产品样品代表该批号全部产品混起样品分二份车间留样份品控部化验分析份样重少300g注明样品代号生产日期批号
4.取样数量:
4.1 产品≤10包时包抽取批样品总样品量少1000g(4243取样总样品量相)
4.2 产品11100包时10包中取样取样包数少少5包
4.3 产品>101包更时5包中取样
4.4 批样品车间包装员进行初检气味颜色粒径(条件快速检测水分)等指标初检中发现合格品项时通知总控员车间相关部门便做出妥善处理
45 取样时注意取样时间间隔少分前中三时间阶段
三成品合格处理制度标准
()成品合格处理制度
1目公司合格品进行识控制防止合格品交付
2适生产加工程半成品交付成品中出现合格品潜安
全产品控制
3职责
31 品部门负责需返工报废合格品半成品进行判定生产
技术部门沟通解决必报总理进行审核
33 公司部范围出现合格品生产部门负责合格品标识隔离处
理技术部门回机处理单求进行合格品回机处理
34 业务部负责市场产品退货办理(客诉)
4工作程序
41 合格品处理流程分阶段:
411 合格品判定
412 确定合格品数量
413 分析原
414 采取合格影响潜影响相适应措施返工报废等
415 踪验证采取措施效果
42 合格品处理措施
421 降级
422 采取返工等措施消合格
423 总理许确认步放行
424 回机加工方式报废等措施
43 合格品处理权限
产品特点合格发生范围合格品数量影响程度包括潜
影响造成损失进行分级:
431 生产现场产品品部门进行判定分析督促生产部门处理
432 交付入库成品品技术部门进行判定分析处理
44 合格品处理
441 半成品入库成品中发现合格品必须车间仓员进行隔离
加标识
442 生产程中出现感官检验严重符合规定求作报废处理
合格品时生产品部门进行沟通作出报废处理结报
总理批准
443 生产程中发现产品规格形状计量包装等符合规定
求感官检验中发现合格品返工达求品
技术部门作出判定技术部门出回机处理单交生产部门处理
444 生产部门根回机处理单合格品进行适加工整理符合规
定求改作规格产品
445 生产程中操作出现偏离时生产部重新调整工艺参数直正常
45 交付入库发货发现合格品处理
451 合格品符合相关法律法规求影响产品前提征
顾客意总理审批顾客步
452 产品出厂发现合格品退货等业务部顾客沟通取证
确定合格数量合格影响程度关规定加处理(客诉)
必时产品召回相关制度回收该批产品
46 合格品处理结果踪验证
品部门返工回机处理产品进行结果踪验证出具检验报告单
第四部分 化验室品质理制度
化验室工作守
1遵守职业道德诚实信徇私舞弊弄虚作假
2严格执行化验操作程序确保化验数准确时科学
3操作规程仪器违规操作造成仪器损坏者应赔偿接受处罚
仪器时需填写仪器记录员签字
4必须穿工作服班严禁室喧哗干工作关事班前关
水电门窗等保证安全
5危险易爆强腐蚀性化学试剂妥善保乱扔送
二检验数报告单理
1检验员应熟悉岗位检验标准检验方法检验操作规程考核持证岗
2检验员接受务核样品做检验前准备工作认真填写原始记录
3原始记录书写规范记录采检验专原始记录水笔铅笔字迹清晰整洁写明样品名称规格生产批号数量样品源生产厂家等
4原始记录突出原始性具体详细称样直接重量记
需抄标准操作程出具数检验般规定求技术
术语计量单位应根标准<<计量法>>规定填写
5原始记录真实刮改涂改帖改需更正数应划改加
盖改者印章签名原始记录方记入更改数
6品部门原始记录定期审核审核容:检测值
否异常必时应重测选择公式计算方法验证结果否正确
必时应复算原始记录填写否规范否采正式表格水笔填写
签名字迹否清晰工整划改处印签等
原始记录统存档保备查
7检验结束根原始记录容进行检验报告单填写检验报告应写
明样品名称规格生产批号数量样品源生产厂家注明执
行标准检验结检验报告原始记录样需水笔填写检验报
告数涂改划改检验报告应品部门指定专进行
审核审核容:记录否完整数否异常误处理否准确合理
项目检验结综合判定结否准确检验报告编制否规范否
二签名
8检验报告发相关部门化检室留份存档备查检测结果汇总表
电子档案存档
9原始记录检验报告保存效期限少二年期化检室负责
销毁
三 成品留样观察记录理
1留样理员品部门员担
2批生产成品均需留样
3留样样品接收程序:
31 化验室四份法分样份样品交留样员留样员填写留样记
录容包括留样生产日期品名代号生产日期保质期观察情
况异常处理结果观察签名等
32 留样理员样品严密封口加贴留样标签注明:品名规格批号
留样日期等
4 留样量:般种产品留样数量少300g
5 留样室环境:
51 留样室应产品贮藏求设置室应温湿度仪做温湿度
记录
52 具特殊求样品外通常常温状态保存
6留样样品存放:
61 留样样品专专柜保品种规格生产时间批号分排
列整齐留样柜品种批号应明显标志易识
便定期进行观察户投诉时查证
62 留样样品极重实物档案销售意取走需
动须品控部理批准意
63 留样成品保存期:留样样品保存效期二月
7留样样品观察:
71 留样样品月定期进行感官观察
72 留样理员负责历次留样观察结果登记留样记录
73 留样理员留样验证期间发现留样异常情况应时信息反
馈部理部理具体求处理知会技术
生产部便时采取应急措施研究解决问题
74 留样总结:般年留言观察员留样观察情况作次总结留
样总结式二份份留存份交部理
8 留样样品处置:
81 超留样期限样品规定处置留样样品感官检验符合求
样品准备利需报请部门理进行验证确实符合求
部门理批准作回机处置
82 清理留样样品符合质量求(发霉变质等)部门
理意作废料处理置垃圾箱中
四 化验室卫生理
1化验室应天清扫月应全面整理次(4S—整理整顿清扫清洁)
2化验室严禁吸烟饮食
3化验时应保持实验室通风良空气新鲜光线充足毒害品
意抛撒
4化验室准堆放化验关杂物卫生东西
5化验废物倾倒做完实验玻璃器皿应时清洗放置整齐
仪器设备桌面保持清洁
五化验室安全危险品理
1总
确保化验室化验室员安全特制定化验室安全防范措施针
化验室关剧毒腐蚀燃易爆等化学品储藏安全性制定防毒
防易燃易爆防腐蚀措施出现问题解决措施
2防毒
化验室试验需购置化学试剂具剧毒必须遵守国家关
剧毒品储藏规定确保剧毒品安全
21 储藏:
1剧毒品贮藏室应干燥通风良门窗应坚固
2剧毒品应分类隔离贮存量较应隔开房间量较应设立铁
板柜
3明设备应采隔离封闭防暴型室严禁烟火
4常检查危险品贮藏情况时消事隐患
5实验室库房中准备消防器材理员必须具备防火灭火知识
6化学剧毒品实行双制度:双双锁
7果剧毒品储藏程中丢失应时电话报警
22 :
1次化学剧毒品操作时离开岗位必须离开时委托负
责者
2操作带剧毒品试验时应戴乳胶手套穿工作服
3化验员剧毒品时应心操作防止剧毒品粘身桌面
4完毕盛放剧毒品器具必须先量流水洗然
清洗
5化学剧毒品完毕残液进行处理
23 措施:
1万皮肤沾剧毒品应先流水洗乙醇擦洗毛
巾擦干
2工作服沾剧毒品先工作服长时间浸泡流水洗
洗衣粉洗
3操作剧毒品时外露皮肤伤口万伤口碰剧毒品应
时医院诊
4操作完毕乳胶手套应先流水洗肥皂洗脱手套
时手外露皮肤肥皂洗
3防腐蚀
化验室强酸强碱具较强腐蚀性操作时必须心防止伤害
时做强酸强碱保存工作
31 储藏:
1强酸强碱应存放干燥通风环境存放强酸强碱箱柜面防
振动泡沫纸屑厚纸板
2存放强酸强碱室柜必须专负责保做出入库登记工作
3常检查强酸强碱贮藏情况时消事隐患
4实验室库房中准备消防器材员必须具备防火灭火知识
32 :
1操作带强酸强碱试验时应戴乳胶手套穿工作服
2稀释硫酸时必须烧杯锥形瓶等容器进行必须硫酸玻璃
棒慢慢导入水中切忌相反必时水冷
3装强酸强碱容器吸必须时流水洗毛刷刷洗
4工作台面沾强酸强碱应时抹布擦洗
5称量强酸强碱时定容器中称量防止强酸强碱腐蚀称量设备
6加热强酸强碱时候开口处准防止强酸强碱飞
出伤
33 措施:
1万皮肤沾强酸强碱应先抹布擦干流水洗果强
酸弱碱(氨水)进行擦洗果强碱1盐酸进行擦洗
流水洗
2工作服沾强酸强碱沾强酸强碱方流水洗
3果心强酸强碱溅眼睛里时送医院诊
4操作完毕乳胶手套水洗干净脱倒挂晾干
4防易燃易爆
化验室试验需购置:乙醇乙醚丙酮等机溶剂高氯酸具易燃(机溶剂)易爆(高氯酸)性必须心储存防止火灾发生化验员应具高度责心
41 储藏:
1易燃易爆品应存放阴凉通风低温避光环境易爆品面放防振
装置
2存放易燃易爆品应远离火种时应旁边放灭火装置
3化验室员应会操作灭火装置
4常检查易燃易爆品贮藏情况时消事隐患
5明设备应采隔离封闭防暴型室严禁烟火
42 :
1易燃易爆品时应轻轻放远离火种
2加热易燃试剂时必须水浴油浴砂浴绝明火
明火旁边操作易燃易爆品
3操作易燃易爆品时应通风橱中进行
4装易燃易爆品容器试验完毕立清洗
44 措施:
1化验室出现着火情况化验室员应沉着冷静立灭火器灭火
2果出现火灾较严重电话119火警求助时立离开现场
果出现烧伤情况先流水洗乙醚擦洗情况严重送
医院诊
六 标准试剂配制储存理
1配制标准溶液应基准级忧级纯试剂配制
2标准溶液应<<中华民国兽药药典>><<兽药规范>>国家标
准GBT601603规定方法配制标定
3标准溶液应专配制标定专复核
4配制标准溶液应专门原始记录配制标定容液均详细记录
容包括配制浓度配制日期试剂名称仪器环境条件
配制数量配制核准签名等信息
5标定标准溶液应保存求容器存放容器应贴标签标签
应注明溶液名称加标准二字配制日期配制效期等
6标准溶液应专柜存放
七检测方法标准
检测方法标准书
修 订 日 期
①
②
③
④
制 定
2019年3月 日
核 准
审 核
制 定
会审
实 施
2019年4月 日
目 录
序 号
检测方法名称
序 号
检测方法名称
1
配合饲料混合均匀度检测方法
2
粗蛋白检测方法
3
真蛋白检测方法
4
蛋白溶解度检测方法
5
粗脂肪检测方法
6
粗纤维检测方法
7
水分检测方法
8
粗灰分检测方法
9
钙检测方法
10
总磷检测方法
11
含砂量检测方法
12
氯化钠检测方法
13
VBN检测方法
14
饲料显微镜检测方法
15
原料掺假检测方法
备注:具体检测方法标准书容见检测方法标准书
八仪器操作方法标准
化验室仪器操作方法
维护保养标准书
修 订 日 期
①
②
③
④
制 定
2019年3月 日
核 准
审 核
制 定
会审
实 施
2019年4月 日
目 录
序 号
仪器设备操作方法名称
序 号
仪器设备操作方法名称
1
电子天操作方法
2
分光光度计操作方法
3
定氮仪操作方法
4
蛋白消化炉操作方法
5
电热恒温干燥箱操作方法
6
箱式电阻炉操作方法
7
实验室粉碎机操作方法
8
水浴锅操作方法
9
离心机操作方法
10
容重器操作方法
备注:具体仪器操作方法标准书容见化验室仪器操作方法维护
标准书
第五部分 现场品品质控制制度
现场质量巡查制度
1 保证公司生产现场库存原料半成品成品品质库房安全卫
生特制订制度
2 现场质量巡查品部门现场品控员月定时整生产现场原料
仓库成品仓库进行次巡查记录
3 巡查程中发现问题异常情况时知会责部门负责采
取纠正措施
4 异常情况影响产品质量安全身安全设备安全求立整
改防质量安全事发生
5 现场品控发现影响品质安全异常权求责部门立停止操
作直整改符合正常状态方进行道工序操作
6 现场品控现场质量巡查点巡查容异常状况描述等见现场质量巡
查记录表
二原料现场品职责
1目 :品控部现场品作业定标准程序进行时完成务
提高工作质量保障工作时效
2范 围:进入全公司原物料成品
3员配置:原料现场品控设置1
4工作容
41成品:
配合生产现场品控天生产车间包装时取样品车间取回交
化验室作检化验
42原料取样查核:
(1)原料进公司取样送样取样原料外观检测包装标签检查
(2)原料卸货程监督包括解原料包装方式规格堆放点供
应商进货数量卸货中检查否虫淋湿破包发霉发
热等
(3) 做原料检测合格否检验状态标识处理黄色检绿
色合格红色合格)
(4)合格原料复抽样
43添加剂原料:
添加剂原料进公司时外包装证号生产日期效含量效期
检测报告等查核记录汇总登记表保存发现异常情况时
汇报部门理
44月留样样品整理包材标签取样合格时复抽
45长期库存原料品质监督交代事项
三 生产现场品职责
1 目 :品控部现场品作业定标准程序进行时完成务提高工作质量保障工作时效
2 范 围:整生产车间
3 员配置:1
4 工作容
41 车间查核
(1)查核时间:根生产部成品情况进行查核
(2)查核点:投料口总控室五楼投料口颗粒作业点包装处等整
生产车间岗位点
(3)查核容:见车间现场品质量监察记录表制项目容
(4)查核方法:实际结果标准
42 车间抽样
(1)抽样时间:根生产部成品情况隔2~3时进行抽样
(2)抽样点:冷塔(颗粒料)包装处
(3)抽样方法:原根批机抽样
(4)外观检验:色差粒径长度味道粗细度
(1) 通观闻成品色泽粒径长度气味进行观测记录作记
录
(2)必时快速检测仪进行水分测定
(3)特殊检测求时相关求
44 查核异常处理
(1)知会相关操作员工进行改善
(2)知会生产部技术部品部理员
46 交代事项
第六部分 计量理制度
加强企业计量理工作根中华民国计量法定量包装商品计量监督理办法等法律法规规定关计量理工作求制定制度
总求
1品部门计量器具理部门制订强检计量器具周期检定计划表
2负责贯彻国家关计量工作法律法规级政府文件常督促检查
指导计量工作
3监督全公司计量器具选型采购入库验收发放检定维修直报
废等环节理
4负责建立企业类强检计量器具理台帐做帐卡物三相符
负责编制检定计划切实加贯彻执行
公司强检计量器具品部门负责联系检定保存检定证书原件
5国家计量部门关规定做计量器具周期检定日常维护保养等
项工作通计量保证手段提高产品质量工艺质量节省源
6部门应配合品部门做强检计量器具周期检定理工作
二 品部门计量器具理
1理部门计量器具台帐做帐物相符强检计量器具必须
效检定证书
2落实专操作严格遵守仪器操作规程
3发现计量器具损坏正常时法检修应送计量检定修理
重新检定合格方
4规定周期计量器具进行送检校做记录
三 生产部门计量器具理
1正确合理规格电子(台)秤次前标准砝码进
行检校正确保称量结果允许误差范围加强维护保养保证灵
敏度精度建立检定台帐
2生产部门应负责督促者正确操作日常保养维护
操作应予纠正
3生产部门计量仪器设备生产部行校正保养发现计量器
具损坏正常时法检修应送计量检定修理强检
计量器具知会品控部安排重新检定合格方
4责造成计量事应追究责济责
四计量器具维护保养制度
1计量器具
① 类强检计量器具必须贴检验合格证标志合格证标志计量器
具律准
② 计量器具者必须掌握仪器性特点操作步骤求严禁
行拆卸修理改装计量器具
③ 计量器具安装应技术求相适应环境中
④ 前复零位常保持工作计量器具准确性
⑤ 称量负载超规定值
⑥ 电子天电子台秤称量时测物体应静止
⑦ 特殊精密仪器部门应指定专操作负责理非指定操作
员意
2计量器具维护保养制度
① 计量器具时应仪器操作规程求进行操作
应妥善保保养
② 计量器具外协维修:计量器具员基设备技术力足时应
呈核准办理外协维修
③ 固定计量器具定期润滑次数较少量具应涂防锈油
五 计量器具周期检定制度
1年度检定计划维护计划
计量器具分强检非强检二类贸易结算医疗卫生环境监测
安全防护计量器具作强检计量器具检定日期年(锅炉
体压力表国家规定检定周期半年次)余非强检计量器具定
期进行校校定周期般半年
2强检计量器具应根计量器具周期检定汇总表期级计量部门指
定计量机构时进行检定请方门检定
3属强制检定计量器具检定合格检定证书原件保存二年
计量器具贴合格标志
4关精密计量仪器需维修时单位通品控部申请委托维修
检修计量器具必须时做原始记录妥善保资料需应
重新检定
5非强检计量器具部门应实际情况行执行校正
6强检计量器具送检率合格率必须达100
六计量器具采购入库流转报废理制度
1采购计量器具须提出书面申请部门领导意总理申批方
购置
2计量器具入库须部门验收合格办理手续合格应予退
换
3入库计量器具必须登记建帐建卡
4种计量器具应效期
5失灵次修理复原超期限检定计量器
具部门理核准办理报废手续档案中注明销卡
七 计量原始数技术档案资料保制度
1计量理设置种理台帐计量事违反计量法处理情况记录
收发登记等均部门统保存理
2种计量器具说明书等均部门统登记理关
员需查阅时应办理阅手续
3强检计量器具检定证书统品控部保存便追踪
3产品质量控制检验报告统计报表等关原始数应采法定计量单
位关部门保存理需查阅均应办理阅手续
第七部分:附件
品部表单记录名称汇总表
备注:具体表单格式见品部空白表单汇总文件夹
20195 制订
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