经营管理审计监察——审 计


    审 计
    第条 审计季(半年)审计公司财务状况1次审计专项基金重资金成费济效益财务规章制度财纪律执行情况
    第二条 审计师负责配合注册会计师进行年度决算审核
    第三条 董事会决定批准审计师公司财务活动进行专项审计
    第四条 审计员应定期检查公司属企业财务规章制度财纪委承包合执行情况监督业务部门营中遵纪守法法纳税监督属企业贷款银行帐户情况杜绝代转代汇现象
    第五条 审计员季(半年)组织审计属企业财务账务1次容包括:
    1审核固定资产实数权
    2审核原材料商品购销环节真实性效益
    3审核生产企业产品库存生产营效益
    4审核销售债务情况促进销售收入帐款时回笼
    5检查专项基金流动资金情况成核算行政费开支业务费开支等情况
    审计象应实审计员提供营理计划合会计统计报表帐簿证业务记录等关资料
    第六条 审计员根承包合书求承包进行事前事审计落实承包合权责利
    容包括:
    1审计期目标责指标承包方资格承包合
    2审计承包方财务帐目年度决算
    3承包方期承包期满进行终结审计离审计
    第七条 未审计准进行承包终结审计审计期间承包营者调离企业
    第八条 次定期重点审计完成审计员应时制定审计报告审计员权提出整改措施处理意见总理批准责成关单位实施
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