24-25补充内审OK


    审检查表
    QRQP0903 版修改次数:0100 №:024
    部门代表:
    审核员:
    标准章节号
    检查容
    检查记录
    备注
    56理评审
    1 请问总理公司进行理评审目什?谁持理评审工作?评审时间间隔规定长时间?
    2 请谈谈公司理评审工作什程序进行?
    3 请出示次理评审计划理评审(纪)理评审报告
    4 理评审(输入)什?输出什?举例谈谈次理评审输入输出
    5 理评审关记录(包括理评审计划纪报告纠正预防改进措施验证记录)谁保?保存期长时间?
    1目保持质量理体系适宜性充分性效性理评审工作总理持评审时间间隔年务源公司
    2QP02理评审控制程序进行
    3出示理评审计划记符合求
    4理评审输入A)质量体系审核结果B)顾客反馈包括满意度测量结果顾客沟通反馈结果C)程业绩产品符合性包括产品测量监视结果D)预防纠正措施状况包括审日常发现合格项采取措施效性监控结果E)影响质量体系种变化F)质量理体系运行状况部门工作总结中充分体现
    输出:理评审报告体现资源需求5相关记录代保般三年



    审检查表
    QRQP0903 版修改次数:0100 №:025
    标准章节号
    检查容
    检查记录
    备注
    822部审核
    1 公司进行部审核目什?
    2 进行部审核什?
    3 进行部审核涉标准中容?涉公司质量理体系部门?查审实施计划
    4 审员求?
    5 审实施情况:
    a) 查日程安排
    b) 查审检查表
    c) 查审报告


    1验证质量理体系效性
    2审质量手册程序文件ISO9000:2000标准相关法律法规求
    3涉ISO9000:2000标准中73条款外容涉公司部门
    4审员必须关机构培训合格审证书审核部门
    5A)见审实施计划3月25日~3月26日审核日程安排合理
    B)见审检查表符合求
    C)见审报告符合求

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