(草 案)
2019年**区级般公预算(草案)
2019年**区级政府性基金预算(草案)
2019年**区级社会保险基金预算(草案)
2019年**区级国资营预算(草案)
二O九年月
目 录
第部分 2019年形势分析预算安排总体思路原
§1全区财政形势分析(4)
§2全区预算编制指导思想原(5)
第二部分 2019年全区财政预算安排情况
§12019年全区般公预算收支安排说明(7)
§22019年全区般公预算收入(草案)(8)
§32019年全区般公预算支出(草案)(9)
§42019年全区般公预算收支衡(草案)(20)
§52019年全区政府性基金预算收支(草案)(21)
§62019年全区社会保险基金预算收支(草案)(22)
§72019年全区国资营预算(25)
第部分
2019年形势分析预算安排总体思路原
§1 形势分析
2019年收入形势分析
前济形势处低位运行态势运行行压力较国家减税降费力度空前预计收入低速增长
二市场需求足投资增长动力减弱企业营运行压力增受中美贸易摩擦房产调控等影响组织财政收入难度加
三积极财政政策加力提效国家政策引导改善市场预期提高济发展质量效益进步释放改革红利税收增长财政增收带潜力
四接雄安新区接深圳桥头堡优势汽车产业科技园深圳园重创新项目落区济发展注入新动力带新机遇
2019年支出形势分析
部分增支压力加2019年员费增支政策性增资民生政策提标等刚性增支带压力社区工作者村干部巡警特警辅警辅教环保网格化理员等保障员支出压力加
二全区事业投入压力增政府兜底事项增加接雄安加游环境治理求城乡建设气污染治理环境整治等增加投入财政支出压力较
§2 2019年预算安排指导思想原
预算编制指导思想
***新时代中国特色社会义思想统领深入学贯彻十九精神力实施协发展创新驱动文化引领环境支撑四体战略坚持担实干克难争先高质量发展求增强财政效供优化财政支出结构强化财政资金理深化财税体制改革防范化解财政风险全面建设高质量财政新时代全面建设济文化强区幸福魅力**提供更加力财政支撑
二预算编制基原
——实事求济社会发展新情况相适应财政政策相衔接充分考虑落实减税降费政策等素影响
——法理财严格执行预算法加强财政收支理硬化预算刚性约束继续做预算公开
——厉行节约着力优化支出结构突出支出重点加重点领域关键环节保障力度时政府带头紧日子严控压减般性支出
——绩效理全面实施预算绩效理完善预算绩效理流程扩预算绩效理范围加强评价结果应提高财政资金配置效益
第二部分
2019年全区财政预算安排情况
§1 2019年全区般公预算收支安排说明
关2019年全区般公预算收入说明
2019年预算编制指导思想结合区实际2019年般公预算收入列口径安排 :
般公预算收入安排98393万元增长8
市政府调整市区财政收入体制正式达区常委会报告
二2019年全区般公预算支出说明
区保工资保运转保民生保重点促发展支出序进步调整优化财政支出结构2019年全区般公预算支出安排241189万元中:般公服务支出26792万元公安全支出11536万元教育支出46026万元科学技术支出701万元文化体育传媒支出551万元社会保障业支出47223万元医疗卫生计划生育支出37971万元节环保支出7893万元城乡社区支出14005万元农林水支出5808万元资源勘探信息等支出175万元商品服务业等支出200万元然资源海洋气象等支出1894万元住房保障支出12750万元灾害防治应急理支出1168支出24396万元预备费2100万元
§2 2019年全区般公预算收入(草案)
2019年般公预算收入
单位:万元
项 目
2019年预算数
般公预算收入
98393
2019年财政收入预算说明
2018年全区般公预算收入完成91105万元增长1252019年般公预算收入安排98393万元增长8
§3 2019年全区般公预算支出(草案)
2019年般公支出预算表
单位:万元
项 目
2019年预算安排
1般公务服务支出
26792
3公安全支出
11536
4教育支出
46026
5科学技术支出
701
6文化旅游体育传媒支出
551
7社会保障业支出
47223
8卫生健康支出
37971
9节环保支出
7893
10城乡社区支出
14005
11农林水支出
5808
12资源勘探信息等支出
175
13商业服务业等支出
200
14然资源海洋气象等支出
1894
15住房保障支出
12750
16灾害防治应急理支出
1168
17 支出
24396
18预备费
2100
合 计
241189
2019年区级般公预算支出功分类表
单位:万元
合计
241189
201
般公服务支出
26792
20101
事务
425
2010101
行政运行
299
2010102
般行政理事务
28
2010104
会议
54
2010106
监督
44
20102
政协事务
374
2010201
行政运行
274
2010202
般行政理事务
30
2010204
政协会议
70
20103
政府办公厅相关机构事务
13499
2010301
行政运行
7141
2010302
般行政理事务
4219
2010350
事业运行
919
2010399
政府办公厅相关机构事务支出
1220
20104
发展改革事务
288
2010401
行政运行
160
2010402
般行政理事务
12
2010408
物价理
108
2100450
事业运行
8
20105
统计信息事务
375
2010501
行政运行
184
2010502
般行政理事务
171
2010508
统计抽样调查
20
20106
财政事务
423
2010601
行政运行
263
2010602
般行政理事务
160
20107
税收事务
2769
2010702
般行政理事务
2769
20108
审计事务
376
2010801
行政运行
263
2010802
般行政理事务
106
2010850
事业运行
7
20110
力资源事务
219
2011001
行政运行
219
20111
纪检监察事务
828
2011101
行政运行
498
2011102
般行政理事务
330
20113
商贸事务
198
2011301
行政运行
154
2011302
般行政理事务
9
2011308
招商引资
35
20123
民族事务
44
2012301
行政运行
38
2012302
般行政理事务
6
20126
档案事务
144
2012601
行政运行
112
2012602
般行政理事务
32
20129
群众团体事务
383
2012901
行政运行
173
2012902
般行政理事务
200
2012999
群众团体事务支出
10
20131
委办公厅相关机构事务
1148
2013101
行政运行
636
2013102
般行政理事务
501
2013150
事业运行
11
20132
组织事务
806
2013201
行政运行
316
2013202
般行政理事务
110
2013299
组织事务支出
380
20133
宣传事务
1014
2013301
行政运行
175
2013302
般行政理事务
826
2013350
事业运行
13
20134
统战事务
87
2013401
行政运行
74
2013402
般行政理事务
13
20138
市场监督理事务
3392
2013801
行政运行
2421
2013804
市场监督理专项
413
2013805
市场监执法
50
2013806
消费者权益保护
35
2013850
事业运行
293
2013899
市场监督理事务支出
180
204
公安全支出
11536
20402
公安
4801
2040201
行政运行
259
2040204
治安理
4542
20404
检察
2491
2040401
行政运行
1533
2040402
般行政理事务
958
20405
法院
3394
2040501
行政运行
1349
2040502
般行政理事务
2045
20406
司法
850
2040601
行政运行
606
2040602
般行政理事务
201
2040605
普法宣传
32
2040610
社区矫正
11
205
教育支出
46026
20501
教育理事务
375
2050101
行政运行
176
2050199
教育理事务支出
199
20502
普通教育
42402
2050201
学前教育
2772
2050202
学教育
15990
2050203
初中教育
10980
2050299
普通教育支出
12660
20503
职业教育
2391
2050304
职业高中教育
1810
2050305
高等职业教育
150
2050399
职业教育支出
431
20504
成教育
70
2050403
成高等教育
70
20508
进修培训
70
2050801
教师进修
70
20599
教育支出
718
2059999
教育支出
718
206
科学技术支出
701
20601
科学技术理事务
91
2060101
行政运行
73
2060102
般行政理事务
18
20604
技术研究开发
50
2060402
应技术研究开发
50
20607
科学技术普
60
2060701
机构运行
45
2060702
科普活动
15
20699
科学技术支出
500
2069901
科技奖励
500
207
文化旅游体育传媒支出
551
20701
文化旅游
3
2070111
文化创作保护
1
2070199
文化旅游支出
2
20703
体育
2
2070399
体育支出
2
20799
文化体育传媒支出
546
2079902
宣传文化发展专项支出
3
2079999
文化体育传媒支出
543
208
社会保障业支出
47223
20801
力资源社会保障理事务
3151
2080105
劳动保障监察
553
2080106
业理事务
1839
2080108
信息化建设
25
2080109
社会保险办机构
661
2080110
劳动关系维权
5
2080112
劳动事争议调解仲裁
20
2080199
力资源社会保障理事务支出
48
20802
民政理事务
4549
2080201
行政运行
354
2080207
行政区划名理
50
2080208
基层政权社区建设
2419
2080299
民政理事务支出
1726
20805
行政事业单位离退休
14528
2080501
口理行政单位离退休
3212
2080502
事业单位离退休
1949
2080503
离退休员理机构
229
2080505
机关事业单位基养老保险缴费
8798
2080506
机关事业单位职业年金缴费
340
20807
业补助
300
2080799
业补助支出
300
20808
抚恤
5041
2080801
死亡抚恤
1311
2080802
伤残抚恤
1541
2080803
乡复员退伍军生活补助
329
2080804
优抚事业单位支出
10
2080805
义务兵优
1735
2080899
优抚支出
115
20809
退役安置
1387
2080901
退役士兵安置
1182
2080905
军队转业干部安置
205
20810
社会福利
928
2081002
老年福利
928
20811
残疾事业
397
2081101
行政运行
109
2081104
残疾康复
20
2081105
残疾业扶贫
38
2081106
残疾体育
10
2081199
残疾事业支出
220
20819
低生活保障
50
2081901
城市低生活保障金支出
50
20820
时救助
1107
2082001
时救助支出
1107
20825
生活救助
28
2082501
城市生活救助
28
20826
财政基养老保险基金补助
14270
2082602
财政城乡居民基养老保险基金补助
4270
2082699
财政行政事业单位基养老保险基金补助
10000
20828
退役军理事务
189
2082899
退役军事务理支出
189
20899
社会保障业支出
1298
2089901
社会保障业支出
1298
210
卫生健康支出
37971
21001
卫生健康理事务
453
2100101
行政运行
263
2100102
般行政理事务
30
2010103
机关服务
160
21002
公立医院
70
2100299
公立医院支出
70
21003
基层医疗卫生机构
6700
2100302
乡镇卫生院
2237
2100399
基层医疗卫生机构支出
4463
21004
公卫生
7002
2100401
疾病预防控制机构
1932
2100402
卫生监督机构
448
2100403
妇幼保健机构
271
2100405
应急救治机构
9
2100408
基公卫生服务
4049
2100409
重公卫生专项
293
21006
中医药
20
2100699
中医药支出
20
21007
计划生育事务
2151
2100716
计划生育机构
243
2100717
计划生育服务
1908
21011
行政事业单位医疗
8249
2101101
行政单位医疗
2186
2101102
事业单位医疗
2337
2101103
公务员医疗补助
3230
2101199
行政事业单位医疗支出
496
21012
财政基医疗保险基金补助
12846
2101202
财政城乡居民基医疗保险基金补助
12846
21013
医疗救助
74
2101301
城乡医疗救助
74
21014
优抚象医疗
280
2101401
优抚象医疗补助
280
21099
医疗卫生计划生育支出
126
2109901
医疗卫生计划生育支出
126
211
节环保支出
7893
21101
环境保护理事务
1893
2110101
行政运行
250
2110199
环境保护理事务支出
1643
21103
污染防治
6000
2110301
气
6000
212
城乡社区支出
14005
21201
城乡社区理事务
9496
2120101
行政运行
304
2120102
般行政理事务
15
2120104
城执法
4350
2120199
城乡社区理事务支出
4827
21205
城乡社区环境卫生
4509
2120501
城乡社区环境卫生
4509
213
农林水支出
5808
21301
农业
3910
2130101
行政运行
418
2130102
般行政理事务
209
2130104
事业运行
9
2130108
病虫害控制
15
2130109
农产品质量安全
20
2130122
农业生产资料技术补贴
4
2130199
农业支出
3235
21302
林业草原
1300
2130205
森林培育
1300
21305
扶贫
478
2130599
扶贫支出
478
21308
普惠金融发展支出
120
2130803
农业保险保费补贴
120
215
资源勘探信息等支出
175
21505
工业信息产业监
175
2150501
行政运行
157
2150502
般行政理事务
18
216
商业服务业等支出
200
2160699
涉外发展服务支出
200
220
然资源海洋气象等支出
1894
22001
然资源事务
1894
2200101
行政运行
214
2200106
土资源利保护
505
2200199
然资源事务支出
1175
221
住房保障支出
12750
22101
保障性安居工程支出
7305
2210103
棚户区改造
7292
2210199
保障性安居工程支出
13
22102
住房改革支出
5445
2210201
住房公积金
5445
224
灾害防治应急理支出
1168
22401
应急理事务
508
2240101
行政运行
322
2240106
安全监
186
22402
消防事务
660
2240204
消防应急救援
660
227
预备费
2100
229
支出
24396
22999
支出
24396
2299901
支出
24396
2019年般公预算基支出济分类表
单位:万元
项 目
2019年预算安排
工资福利支出
92374
中: 基工资
30780
津贴补贴
19781
奖金
3285
社会保障费
19542
绩效工资
18986
二商品福利支出
4259
中:办公费
244
邮电费
770
交通费
1293
三家庭补助支出
20787
中:离退休费
6265
住房公积金
5949
家庭补助支出
8573
2019年般公预算支出说明
2019年般公预算支出241189万元
般公预算支出构成:
预备费安排2100万元
二行政事业单位员工资性支出117420万元中机关事业单位工资改革政策安排84047万元养老保险医疗保险27424万元住房公积金5949万元
三日常公费安排4260万元保障全区基运转费
四专项公费安排97359万元中:提前达级专款支出36184万元区级安排61175万元区级资金义务教育均衡优质发展落实城乡居民医疗保险制度公卫生服务标准提标加强服务体系建设完善社会保障体系资助困难群体促进业业等支出社区工作者村干部巡警特警辅警辅教网格化理员等保障员补助
五预留专项安排20050万元维稳应急事项支出城乡环境整治生态环境治理破旧特区改造供暖绿化建设市区政府求安排重事项
§4 2019年全区般公预算衡情况(草案)
2019年般公预算衡预算
单位:万元
收入
预算数
支出
预算数
般公预算收入
98393
般公预算支出
241189
级补助收入
104730
解支出
4053
调入预算稳定调节基金
5935
提前达专款
36184
般公预算总收入
245242
般公预算总支出
245242
2019年般公预算衡说明
全区般公预算总收入245242万元构成:般公预算收入98393万元级补助收入104730万元调入预算稳定调节基金5935万元提前达专款36184万元般公预算总支出245242万元构成:般公预算支出241189万元解支出4053万元
§5 2019年全区政府性基金预算收支(草案)
2019年政府性基金收支预算
单位:万元
收 入
支 出
项 目
金额
项 目
金额
提前达政府性基金专款
138
政府性基金支出支出
8928
年结转
8790
合 计
8928
合 计
8928
2019年政府性基金收入8928万元2019年支出8928万元实现收支衡
§6 2019年全区社会保险基金预算收支(草案)
根中华民国预算法中华民国社会保险法国务院关试行社会保险基金预算意见等关规定编制区2019年社会保险基金预算
收入预算
项 目
2019年预算数
全区社会保险基金收入合计
56508
中:保险费收入
23239
财政补贴收入
31575
利息收入
541
城乡居民基养老保险基金收入
6090
中:保险费收入
1521
财政补贴收入
4404
利息收入
120
二城乡居民基医疗保险基金收入
25797
中:保险费收入
8250
财政补贴收入
17171
利息收入
376
三机关事业单位基养老保险基金收入
24621
中:保险费收入
13468
财政补贴收入
10000
利息收入
45
支出预算
单位:万元
项 目
2019年预算数
全区社会保险基金支出合计
48195
中:社会保险遇支出
45049
城乡居民基养老保险基金支出
4419
中:基养老金支出
4414
二城乡居民基医疗保险基金支出
19800
中:基医疗保险遇支出
16659
三机关事业单位基养老保险基金支出
23976
中:基养老金支出
23976
预算衡
项 目
收入
支出
期结余
合 计
56508
48195
8313
城乡居民基养老保险基金
6090
4419
1671
二城乡居民基医疗保险基金
25797
19800
5997
三机关事业单位基养老保险基金
24621
23976
645
2019年全区社会保险基金预算说明
全区社会保险基金预算包括3项:城乡居民基养老保险基金城乡居民基医疗保险基金机关事业单位基养老保险基金收入预算56508万元支出预算 48195万元收支相抵结余8313万元具体情况:
城乡居民基养老保险基金:实行县级统筹缴费政府补助相结合筹资机制收入预算6090 万元中:保险费收入 1521万元财政补贴收入4404万元利息收入120万元支出预算4419万元年结余1671万元
二城乡居民基医疗保险基金:实行分级理缴费政府补助相结合筹资机制收入预算25797 万元中:保险费收入 8250万元财政补贴收入 17171万元利息收入376 万元支出预算19800万元年结余5997 万元
三机关事业单位基养老保险基金 根河北省机关事业养老保险制度改革工作领导组办公室工作部署求区2017年9月开始启动机关事业养老保险核心业务收入预算24621 万元中:保险费收入 13468万元财政补贴收入 10000万元利息收入45 万元支出预算23976万元年结余645 万元
§7 2019年国资营预算说明
2019年全区国资营预算编制范围应包括:区属国国控股国参股企业
根区国企业营实际情况暂国资营预算特说明
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档