借款和各项费用开支标准及审批程序 (2)


    款项费开支标准审批程序

    第条 进步完善财务理严格执行财务制度公司规范化理实施纲特制定标准程序
    第二条 款审批标准
    ()出差员款必须先财务部领取款证填写该证先部门理意线领导批准财务理审核方予支前次支出差返回时间超三天未报销者款
    (二)外单位私款填写款证律报财务总监审批财务理审核方予支职工公款者原款未清前
    (三)时款业务费周转金等审批程序第条第款
    (四)试员支旅差费时款须正式员工具担保书签认担保方办理款未偿款担保应负连带责
    (五)项款金额3000元述程序办理超3000元需报请财务总监审批
    (六)款出差员回公司三天应规定财务部报帐报帐结欠部分金额三天办理报销手续员欠款财务部门权月工资中扣回 第三条 出差开支标准报销审批
    ()住宿公司部门副理员均天超80元办业务超60元业务员超45元高层领导工作需住宿费超80元标准财务部总监批准予报销
    (二)出差补助
    出差起止时间天补助30元
    (三)市短途交通费
    控制均天30元票报销
    (四)杂费
    存包裹费电话费杂项费控制均天10元单报销
    (五)车船票
    出差规定返点里程票核准报销
    (六)根出差员事先理报销单先会计单全面审核时出差天数填住勤补贴然部门理签认报关线领导批准财务理审核方报销
    (七)出差坐飞机需部门理批准连续三月亏损单位员出差律准坐飞机(特殊情况报级领导批准)
    第四条 业务招费标准审批
    ()总公司部业务部业务招费控制部门完成营业收入25‰部门理掌握总公司部行政职部门总公司分配达指标财务部理掌握属公司根完成营业收入控制4‰理掌握开支超部分律年终利润分配留成公益金中予扣
    (二)属指标业务招费报销单必须税务部门正式发票数字分明先手签名注明途部门理加签证实报财务理审核然线领导审批方付款报销
    (三)超指标外业务招费般予开支特殊情况须总理审核加签董事长批准方报销
    第五条 福利费医药费开支标准审批
    ()未实行医疗保险制度前职工医药费公费医疗遇区级医院发票实报实销时工区级医院发票报销50
    (二)公司职员已办理独生子女证子(女)区医院证明享受医药费遇没办理独生子女证准孩子享受医疗费全报遇余子女享受半费遇职工职业父母医院单报销半医药费(家属名单事部门核定)
    (三)职工子女学杂费效发票事部理签认财务部理审核予报销
    (四)煤气瓶购置费效发票次性报销200元夫妻双方公司系统工作报方
    (五)福利医药费开支50元财务部理批准50元500元总会计师批准超500元开支律报财务部总监批准
    第六条 费开支标准审批
    ()属生产营性项费2000元税务部门正式发票先办部门理签名报分领导批准然送财务理审核报销超2000元须报财务总监批准
    (二)属非生产营性项费2000元第六条第款执行2000元5000元报财务总监批准超5000元报董事长批准
    第七条 补充说明
    费开支审批出差外应审批签署指定代理交财务部备案指定代理期间行相应审批权力
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