(审计机关名称)
产品销售费审计程序表
审计企业: 页次:1
审计程序
执行情况说明
工作底稿索引号
1.取编制产品销售费明细表复核加计数否准确明细账总账报表关项目进行核
2.实施分析性复核异常业务重波动进行调查询问查清原
(1)较年度月产品销售费波动情况异常项目重波动
(2)年度产品销售费年度产品销售费进行较分析产品销售费明细项目金额异常变动
(3)审计员根审定销售收入历史年行业销售费率水等相关资料测算较企业发生产品销售费否合理
3.抽查明细账记账证原始证
(1)检查销售费明细项目设置否合规销售费界限否严格划分开支范围否合规
①属资性支出项目列入产品销售费
②属生产成费制造费理费业务支出营业外支出等项目列入产品销售费
③合规开支项目
(2)检查产品销售费项目开支否超规定标准
(3)异常重费项目检查业务否合法会计处理否正确
4.检查超税法规定标准销售费项目否已作出纳税调整
5.抽查年度末年度初发生关产品销售费记录追查记账证原始证检查跨期入账情况
6.检查产品销售费否已损益表附注中恰披露
7.完成产品销售费审定表
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