某公司预算完成情况分析


    XXXX理
    2000年预算完成情况分析

    XXX工程
    利润情况:
    明细科目
    2000年8月止
    累计完成
    预算数额
    完成进度
    XX工程
    营收入
    432419
    1406211
    31
    营钱
    1094556
    1173963
    93
    营税金
    24804
    81149
    31
    期间费
    148999
    114072
    131
    利润
    9800
    0
    #DIV0
    营外收入
    11250
    10000
    113
    营外支出
    1001
    0
    #DIV0

    0
    0
    #DIV0
    净 利 润
    815891
    47027
    1735
    2000年8月止预算利润盈利47027元实际亏损815891元预算收入1406211元实际收入432419元预算钱1173963元实际钱1094556元营税金预算81149元实际24804元期间费预算114072元实际148999元差异收入完成率31详细情况:

    1.1收入情况:

    预算
    实际
    差异
    完成
    XX理费
    484026
    357458
    126568
    74
    XX理费
    256676
    0
    256676
    0
    XX出租费
    800
    2596
    1796
    325
    维修费
    1150
    715
    435
    62
    XX理费
    36500
    16524
    19976
    45
    XXX收入
    432668
    30241
    402427
    7
    XXX收入
    176191
    0
    176191
    0
    活动费收入
    0
     
    0
    #DIV0
    收入
    18200
    24885
    6685
    137
    营收入计
    1406211
    432419
    973792
    31
    營業稅金附加
    81149
    24804
    56345
    31
    预算收入1406211元实际完成432419元差异973792元中:XX理费完成74 2000年1月8月收免单应结转XX费收入2618842元XX欠费31966997元(详细见表)XXX费完成0 XXX费已XX公司签定相关协议目前帐外统计未办理相关结算统计金额25019166元里需说明金额月已XX相关部门核签字否金额结算尚未定需XX钱运营部沟通维修费完成62 预算收入1150元实际完成715元差异435元收入业家里提供维修效劳产生收入需根XXX实际情况定XXX理费完成45 预算36500元实际完成16524元差异19976元收入指业家装时面积缴纳垃圾清运费收入目前实际装修业产生收入差异会馆收入完成7 预算432668元实际完成30241元差异4202427元预算中XX收入指XXX提供效劳员工资福利等费加应收相关理费总额协议50583元计算〔6月计303498元〕目前局部尚未办理结算事宜需相关局部沟通局部新协议尚未签定完毕新协议签署完毕原协议作废涉金额原协议金额减少〔新协议月24000元2月计48000元两项合计351498元〕XXX费收入完成0 XXX费收入总额176191元XXXX费收入目前已XXX公司签署相关协议尚未办理结算应XX公司结算XXXX理费XX收入XXX收入XXX费收入局部资金目前通XX公司款形式拔付目前已收600000元结算时直接减款〔协议收入总额2618842+25019166+303498+48000+17619180406908〕收入包括XXX签署工程安装协议收入XXX出租收入等

    1.1.1XXXXX欠费情况
    月份
    期A
    期B
    合计
    面积
    单价
    金额
    面积
    单价
    金额

    面积
    单价
    金额
    面积
    单价
    金额

    1
    1523119
    08
    12184952
    328256
    18
    5908608
    1809356
    1339233
    08
    10713864
    121841
    18
    2193138
    1290700
    3100056
    2
    1535403
    08
    12283224
    328256
    18
    5908608
    1819183
    1339233
    08
    10713864
    121841
    18
    2193138
    1290700
    3109883
    3
    1548124
    08
    12384992
    308798
    18
    5558364
    1794336
    1379263
    08
    11034104
    119965
    18
    215937
    1319347
    3113683
    4
    1573644
    08
    12589152
    328256
    18
    5908608
    1849776
    1652232
    08
    13217856
    160325
    18
    288585
    1610371
    3460147
    5
    1648031
    08
    13184248
    367356
    18
    6612408
    1979666
    2592346
    08
    20738768
    198841
    18
    3579138
    2431791
    4411456
    6
    166385
    08
    133108
    367356
    18
    6612408
    1992321
    2779826
    08
    22238608
    198841
    18
    3579138
    2581775
    4574095
    7
    1745702
    08
    13965616
    388109
    18
    6985962
    2095158
    3155351
    08
    25242808
    198841
    18
    3579138
    2882195
    4977352
    8
    1745702
    08
    13965616
    406241
    18
    7312338
    2127795
    34182683
    08
    27346146
    198841
    18
    3579138
    3092528
    5220324
    合计
    12983575
    08
    1038686
    2822628
    18
    50807304
    15467590
    17655752
    08
    14124602
    1319336
    18
    23748048
    16499407
    31966997
    2000年1月2000年8月止XXXX欠费154676元XXXX欠费164994元合计319670元

    1.1.2税金明细情况
    营业务税金附加明细
    营 业 税
    21916
    城 建 税
    1154
    教育附加
    657
    堤 防 费
    438
    方教育
    442
    税费
    196
    合 计
    24804
    2000年2月前税率573计算税金553计算税金城建税7税率降5局部调已方税务局认
    税金中包括XX签署工程安装协议缴纳税金SS公司营业务范围含项相关税票税局代开税款已缴纳

    1.2钱情况

    预算
    实际
    差异
    完成
    工资福利费
    698755
    617380
    81375
    88
    公设施维修保养费
    26300
    24280
    2021
    92
    绿化费
    81696
    68622
    13075
    84
    清洁卫生费
    21200
    122248
    101048
    577
    保安费
    9400
    4040
    5361
    43
    机电设备
    1100
     
    1100
    0
    XX养护
    2000
     
    2000
    0
    XX支出
    310012
    178126
    131886
    57
    XX费支出
    0
    38190
    38190
    #DIV0
    配套费支出
    0
     
    0
    #DIV0
    活动费支出
    0
     
    0
    #DIV0
    办公费
    13600
    41381
    27781
    304
    支出
    9900
    290
    9610
    3
    营钱计
    1173963
    1094556
    79407
    93
    钱预算总额1173963元实际1094556元差异额79407元中工资福利费完成88局部指工程处员工工资福利包括职部门支持XX员工资福利费差异社保员工食堂费提取性费三局部社保全员缴纳编制预算前期实际局部员工缴纳社保员工办理程中食堂费预算较实际发生额高出局部原预算表格中含提取性费根新会计制度2000年开始提取公设施维保费完成92局部预算中反映维修费实际尚未发生绿化外包完成率84绿化外包合款月实际支付少预算少月暂扣承包方质押金清洁卫生费完成率577差异原原预算中未反映保洁外包情况根集团发文件求保洁外包产生外包合款保安费完成率43中额差异保安联建费3000元局部费尚未全额发生致机电设备湖体养护样尚未发生会馆支出完成率57 指支持XX员工资福利会馆日常费预算中支持XX员工资福利满编情况编制实际未足额发生办公费完成率304差异原年初版预算中未反映员工工装费6月份进行调整开办费支出年初预算中未记入6月份进行调整

    1.3期间费

    预算
    实际
    差异
    完成
    理费
    114072
    150024
    35952
    132
    财务费
    0
    1025
    1025
    #DIV0
    业务收入
    0
    9800
    9800
    #DIV0
    业务支出
    0
    0
    0
    #DIV0
    营业外收入
    10000
    11250
    1250
    113
    营业外支出
    0
    1001
    1001
    #DIV0
    理费差异固定资产折旧费XX公司前期长期XX公司名局部资产年XX公司办理局部资产转移手续局部资产折旧相应增加XX公司费该局部资产包括金杯面包车办公电脑等局部差异超预算招费原预算没差旅费局部均已规定流程XX公司总理审批财务费实际发生额1025收银行存款利息营业外收入指收方性财政返款营业外支出2000年雪灾震损赠支出局部已XX公司总理审批

    二资金情况
    2.1资金流量
    分类
    预算
    实际
    差异
    完成
    现金流入
    1479973
    1195731
    284242
    8079
    现金流出
    1361980
    1256726
    105254
    9227
    期初余额
    204686
    204686
    0
    10000
    期未余额
    322679
    143691
    178988
    4453
    资金流入预算1479973元实际1195731元差异284242元完成率8079 资金流出预算1361980元实际完成1256726元差异105254元完成率9227 期未余额预算322679元实际143691元

    2.1.1资金流入
    分类
    预算
    实际
    差异
    完成
    现金流入
    1479973
    1195731
    284242
    81
    營收入
    1401762
    440050
    961712
    31
    税费返
    0
    0
    0
    #DIV0
    代收代付净额
    7190
    186509
    179319
    2594
    售返租收入支出净额
    0
     
    0
    #DIV0
    押金净收入
    28980
    61782
    32802
    213
    营现金流入
    0
    30954
    30954
    #DIV0
    第三方净流入
    100000
    600000
    500000
    600
    营流入完成率31差异XX公司开具XX费免单开办费协议收入空房理费收入包馆支持XX员协议收入等局部组成详细情况前面已述代收代付完成情况差异预算中反映代收水电费流出实际水电费XX公司承XX公司代收业水电费尚未XX公司办理相关划转手续押金净流入差异目前止业新装修较少原估计定差距求退前期缴纳装修押金业增加流入原XX公司总理调河南社保武汉支付次月河南划款公司帐致第三方指XX公司拔款XX公司总额原预算中100000元实际流入600000元XX公司XX公司相关协议未结算保证XX公司正常运营采取款方式先XX公司款项划XX公司帐期办理结算事宜时直接减

    2.2.2资金流出
    分类
    预算
    实际
    差异
    完成
    现金流出
    1361980
    1256726
    105254
    92
    營钱实际支付转现金流量预算
    1173963
    1108462
    65501
    94
    销售費
    0
     
    0
    #DIV0
    理费
    106160
    112801
    6641
    106
    财务费
    0
    39
    39
    #DIV0
    税金
    81857
    35425
    46432
    43
    营现金流出
    0
     
    0
    #DIV0
    营钱流出理费流出差异员工工资社保食堂费流出等里指营钱包括工程身钱流出会馆支持XX钱财务费发生额办理相关事宜手续费税金受收入影响〔详细见表〕

    223税金流出明细

    合 计
    营 业 税
    22493
    营业税附加
    2820

    5700
    印 花 税
    402
    房 产 税
    0
    车 船
    0
    残疾保障金
    4009

    35425
    局部税金2000年1月8月实际支付税款实际支付税款中包括XX公司签署工程安装协议应支付营业税金附加



    XX

    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 25 香币 [ 分享文档获得香币 ]

    下载文档

    相关文档

    非税收入完成情况分析报告

    非税收入完成情况分析报告 今年以来,我县非税工作在县委、县政府和财政局的领导下在市非税局的指导下,深入学习实践科学发展观,全面推进非税收入管理向精细化、规范化和科学化方向迈进,不断提高非...

    10年前   
    14181    0

    财务预算与预算执行情况分析总结报告

    财务预算与预算执行情况分析总结报告  皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告:   一、第8年年财政预算执行情况  2010年,在ceo、财务部...

    11年前   
    559    0

    某公司全面预算管理实施方案

    我们所设计的全面预算方案是建立在合肥朝阳物流有限公司组织结构、部门职责说明、财务控制体系及其他内部控制制度的基础之上。

    5年前   
    1318    0

    KPI完成情况汇总

    KPI完成情况汇总部门应得份实得分加分技术中心302724产品工程部302622战略规划部262218计划财务部303030采购部302724生产制造部353025市场营销部352821人力资...

    10年前   
    1342    0

    任务完成情况统计

    任务完成情况统计表 序号 负责人 拟完成 接受任务时间 完成情况 任务概述 目前问题 任务A 任务B 任务C ...

    15年前   
    7309    0

    财务预算与预算执行情况分析总结报告(精选多篇)

    财务预算与预算执行情况分析总结报告(精选多篇)第一篇:财务预算与预算执行情况分析总结报告皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告: 一、第8年年财...

    9年前   
    623    0

    2018人力资源规划与预算——2018年某公司人力资源预算(定稿)

    XX公司 人力资源规划与预算201x-201x人事行政部201x·12目 录一、 人力资源环境与现状分析 31. 预算编制背景 32. 人力资源现状 33. 人力资源SWOT分析 3二...

    10年前   
    658    0

    主体责任完成情况

    区维稳办关于2015年度 履行党风廉政建设主体责任情况报告   中共**经济开发区纪律检查工作委员会: 根据区两委、区纪委要求,现就区维稳办2015年度履行党风廉政建设主体责任情况报告...

    5年前   
    1410    0

    2006年各类考核指标完成情况分析

    2006年各类考核指标完成情况分析2006年各类考核指标完成情况分析生产综合科根据局主要负责人的工作安排,现将2006年泰州市及农委、本市下达的各项考核指标完成情况汇总报告如下:一、《造林绿化...

    14年前   
    517    0

    煤矿生产计划完成情况及分析

    墩阔坦矿10月份生产计划完成情况及分析 一、回采计划完成情况 1、1204综采工作面计划:6万吨 实际产量:64780.562吨(包括1206掘进煤1575吨,1205回采煤) 完成...

    11年前   
    11529    0

    生产经营指标完成情况汇报及经营计划分析

    2012年度上半年生产经营指标完成情况汇报及下半年经营计划分析  2012年是***《三年发展规划》中打基础的一年,也是***从起步到上台阶的关键性节点年,2012年度***的经营情况将直接...

    11年前   
    22046    0

    上半年财政预算执行情况分析—调研报告

    上半年财政预算执行情况分析—调研报告 上半年,在区委、区政府的领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,全区财税工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六大和十六届三中全会精...

    10年前   
    395    0

    北大纵横为某公司做的-全面预算管理办法

    ★机密  全面预算管理办法      北大纵横管理咨询公司二零零XX年XXX月目 录第一章 总 则 1第二章 组织机构 3第三章 预算管理体制和预算体系 4第四章 预算编制 5第五章...

    12年前   
    759    0

    某公司2008年人力资源管理成本预算报告

    2008年人力资源管理成本预算报告 人力资源管理成本预算是企业在一个生产经营周期(一般为一年)内,人力资源全部管理活动预期的成本支出的计划。科学合理的人力资源预算将有利于从整理上把握和控...

    12年前   
    21349    0

    某公司人力资源现状分析

    湖南移动通信公司人力资源现状与分析1人力资源总量与结构目前湖南移动公司的人员总量和学历、年龄结构见以下各表。 表1 湖南移动公司员工学历构成情况 硕士以...

    2年前   
    770    0

    某公司业务流程调查与分析

    AB公司主要业务流程调查与分析随着【2004】160号?集团推进流程再造和管理信息化工作的意见?的下发,标志着流程再造被确立为中国YH管理创新的纲领。根据这个纲领和公司领导的决定,YHAB于2...

    7个月前   
    153    0

    未完成工作情况说明

     关于大峪煤业副平硐储矸场未完成的情况说明 9月3日下午闫董事长对我公司现场办公时,安排在副平硐皮带机头开挖一个储矸坑,但由于受条件的限制,铲车和排矸车占地面积较大,挖坑影响排矸车辆的运行,...

    12年前   
    24070    0

    个人整改落实任务完成情况报告

    群众路线教育实践活动 个人整改落实任务完成情况自查报告 市绿化管理处副主任  *** (2015年3月4日)   自开展党的群众路线教育实践活动以来,本人积极参加住建委、园林局和绿化处...

    9年前   
    12143    1

    2021年工作目标完成情况总结

     2021年工作目标完成情况总结撰写人:___________日 期:___________2021年工作目标完成情况总结计财科__年行政责任目标完成情况自查报告根据局办通知要求,结合年初印...

    3年前   
    1889    0

    工会月工作完成情况记录

     季度性工作完成情况记录 序号 季度性工作内容 完成情况 没有完成的原因 改进措施 第 一 季度 第二 季度 ...

    7年前   
    11320    0

    文档贡献者

    静***雅

    贡献于2023-09-08

    下载需要 25 香币 [香币充值 ]
    亲,您也可以通过 分享原创文档 来获得香币奖励!
    下载文档

    该用户的其他文档