清镇隆运公司安生产
隐患排查治理制度
安委会
执行:隐患排查组
监督:安委会
目录
目容
二职责
三事隐患
四工作程序落实安生产隐患检查效果程序
五组织机构
六隐患排查报告
七隐患整改验收
八档案建立
九奖惩
十附
清镇隆运公司安生产隐患排查治理制度
目容
确实履行安第预防综合治理安生产方针公司结合安生产体责求中华民国安生产法贵卅安生产条例相关规定建立安生产隐患排查治理长效机制加强事隐患监督理防止预防减少事发生保障员工旅客生命财产安制定制度制度规定安生产事隐患分类﹑排查报告整改奖励方法
二职责
1公司负责应事隐患排查整改负全面领导责应负责组织建立健全公司事隐患排查治理长效机制保证安资金投入逐步解决类安隐患
2谁谁负责〞原公司分安生产第责公司事隐患排查整改负责部门科长辖部门范围事隐患排查整改工作负责员工岗位事隐患排查整改负责部门发现事隐患均权属部门公司领导报告
3安委会负责查出事隐患进行登记事隐患等级进行分类建立事隐患信息档案类隐患排查治理进行监督检查考核负责事隐患报告进行核实提出整改措施监督整改完成
4公司职部门职分工辖范围事隐患进行排查监控治理
5财务部负责事隐患报告奖励资金事隐患治理资金落实
三事隐患
1事隐患含义
制度称安生产事隐患〔简称事隐患〕指违反安生产法律法规规章标准规程安生产理制度规定者素生产营活动中存导致事发生物危险状态安行理缺陷
2事隐患分类
事隐患分般事隐患重事隐患
般事隐患指危害整改难度较发现够立整改排隐患
重事隐患指安行车危害较:〔1〕驾驶员聘程序严重缺失末驾驶员聘程序审核办理聘合格驾驶员〔2〕车输规定失修失保〔3〕安理制度缺失标准〔4〕安生产责执行程中拆扣〔5〕聘驾驶员教育培训书面化形式化达驾驶思想行做行车中保正安目
四工作程序落实安生产隐患检查效果程序
1建立安生产检查程序容五查程序查安意识行查理执行情况查存漏洞隐患查整改措施效保证时发现问题提出解决问题方法制定解决问题时限保证安生产利进行
2查安意识行
检查公司级责员安生产工作认识防患未然意思责否安生产作重议事日程实施安生产程中违章指挥理员驾员否关心安生产生产营中否违章理安生产操作规程作业行国家安生产法律法规协作单位否贯彻执行
3理执行情况
否安生产责体建立健全安生产理制度安理机构否健全类员职部门安生产责制否落实方案布置检查总结评生产时否安生产容全体员工否参加安生产活动安生产费否规定提取员工安生产教育培训否法进行
4查漏洞隐患
否公司安生产责体建立健全安生产保障体系执行情况车辆技术理档案台帐否标准建立驾驶员聘档案驾驶员事处理档案违法违纪处理台帐否标准建立驾驶员聘审核岗前培训月度培训教育否规定程序进行车辆二级维护方案否执行位车辆法定全额全险种保险否规定投保发生事否四放〞进行教育处理车辆运行程中GPS监控台否规定进行监控监控台帐否实记录员工驾驶员否劳动法规定贯彻执行
5查整改措施
检查公司提出问题整改情况时记录工程整改措施时限复查否已整改效果果没整改者整改措施力应该严格求限期整改新发现隐患定出整改时限整改措施
五组织机构
公司成立安隐患排查领导组公司理组长分安副理副组长部门负责成员安隐患排查领导组办公室设公司办公室负责活动开展日常理工作
六隐患排查报告
1隐患排查
谁谁负责〞原应辖区域公司安检查制度中规定时间容隐患进行排查时收集查找报发现事隐患积极采取措施隐患进行整改
2隐患报告
发现隐患般采逐级报告方法员工报部门分领导安委办类隐患进行登记分类
3报告形式
报告般采书面形式特殊情况采口头报告
书面报告:报告隐患点﹑事隐患容﹑拟采取措施建议﹑报告姓名﹑报告接受姓名报告时间等写清楚式二份份交安委办份部门留底备查〔详见隐患报告登记表〕
4隐患排查组进行专业安检查部门进行安检查中发现事隐患应时报告安委办进行登记备案
七隐患整改验收
部门发现接员工事隐患报告应立隐患排查领导组职责分工组织部门专业员隐患进行核实24时作出书面整改意见部门够解决隐患应立整改需部门协助解决时协调解决协调解决应立报安委办根隐患种类移交排查组排查组会责部门负责进行整改隐患整改良行全程踪监控
重事隐患单位负责组织制定实施事隐患治理方案事隐患治理程中事隐患部门应 采取相应安防范措施防止事发生安委办应进行监控
八档案建立
安委办应类员查出事隐患进行登记事隐患等级进行分类建立事隐患信息档案
九奖惩
1报告隐患数量质量作年终评先进重
2根隐患危害程度隐患发现者进行定金额奖励安委办申报总理批准实施
3部门员工报事隐患整改报旦发现情节严重部门相关责罚款200——300元
4开掘事隐患力发生事公司四放原安生产责制实施倒查追宠责公司安生产责追究制度相关规定进行行政金额处分
5发现事隐患未时整改报告没继续报导致事发生发生事部门责员工安生产理条例中罚款金额进行处分责重处理报告承责
6报告特越级报员进行击报复嫌疑查实报安委处理
十附
制度批准日起实施
安隐患检查登记表
NO
检查部门
检查部门
负 责
检查时间
检查部门
检查部门负 责
检查点
参检员
检查容:
检查结果:
改良预防措施:
完成时间: 部门责签字: 年 月 日
踪验证:
验证员: 年 月 日
制表:
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